您好 請(qǐng)問后期差額還需要支付嗎
像這種發(fā)票報(bào)銷金額大于實(shí)際報(bào)銷金額的,像圖那樣做外賬分錄?銀行存款怎么可能多起來100?
收到一張專票,實(shí)際付款金額比發(fā)票金額少,多出來的部分怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問銀行扣電話費(fèi)實(shí)際金額比收到的發(fā)票多了幾毛錢分錄可以怎么處理呢?
請(qǐng)問報(bào)銷發(fā)票比實(shí)際金額多可以嗎?銀行報(bào)銷轉(zhuǎn)出397,發(fā)票來的403,
老師,如果發(fā)票金額比銀行出去的多,報(bào)銷發(fā)票金額3818.09,實(shí)際銀行出去3034.87,怎么做分錄?
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
應(yīng)該后期不需要支付了
那發(fā)票就按照實(shí)際支付的金額入賬就好了
另請(qǐng)問老師,茶葉放業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是辦公費(fèi)?我怕業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)
那計(jì)入辦公費(fèi)科目
發(fā)票金額如果是3500,銀行支付3000,請(qǐng)問如何做賬?
借:管理費(fèi)用等 3000 貸:銀行存款 3000
如果我做成借:費(fèi)用3500,貸銀行3000貸其他應(yīng)收500可以嗎?
貸其他應(yīng)收500 后期無法收回啊?
是差對(duì)方錢 應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目
那如果借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付,銀行應(yīng)該可以的吧
先暫時(shí)這樣寫分錄可以的