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老師,如果發(fā)票金額比銀行出去的多,報(bào)銷發(fā)票金額3818.09,實(shí)際銀行出去3034.87,怎么做分錄?

2022-04-22 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-22 21:51

您好 請(qǐng)問后期差額還需要支付嗎

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快賬用戶1053 追問 2022-04-22 21:51

應(yīng)該后期不需要支付了

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齊紅老師 解答 2022-04-22 21:52

那發(fā)票就按照實(shí)際支付的金額入賬就好了

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快賬用戶1053 追問 2022-04-22 21:52

另請(qǐng)問老師,茶葉放業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是辦公費(fèi)?我怕業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)

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齊紅老師 解答 2022-04-22 21:53

那計(jì)入辦公費(fèi)科目

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快賬用戶1053 追問 2022-04-22 21:53

發(fā)票金額如果是3500,銀行支付3000,請(qǐng)問如何做賬?

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齊紅老師 解答 2022-04-22 22:02

借:管理費(fèi)用等 3000 貸:銀行存款 3000

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快賬用戶1053 追問 2022-04-22 22:04

如果我做成借:費(fèi)用3500,貸銀行3000貸其他應(yīng)收500可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-22 22:07

貸其他應(yīng)收500 后期無法收回啊?

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齊紅老師 解答 2022-04-22 22:07

是差對(duì)方錢 應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目

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快賬用戶1053 追問 2022-04-22 22:12

那如果借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付,銀行應(yīng)該可以的吧

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齊紅老師 解答 2022-04-22 22:21

先暫時(shí)這樣寫分錄可以的

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您好 請(qǐng)問后期差額還需要支付嗎
2022-04-22
你好,學(xué)員,可以的,沒問題的
2022-02-20
同學(xué),你好 按照實(shí)際付款金額做賬
2023-06-20
你好 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入
2022-07-11
你好 外賬按報(bào)銷單子上實(shí)際應(yīng)報(bào)銷的金額入賬?
2020-11-12
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