同學(xué)你好 則當(dāng)月甲公司應(yīng)當(dāng)具體的壞賬準(zhǔn)備為多少萬元?——(2320加1392減200)*10%減(2320*10%加10)
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月初應(yīng)收賬款余額為1500萬元,當(dāng)月賒銷商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元。當(dāng)月收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款3萬元,存入銀行。甲公司根據(jù)應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備,計提比例為5%。不考慮其他因素,甲公司2019年12月31日“壞賬準(zhǔn)備”賬戶應(yīng)有金額為()萬元。為什么不加3萬元
2021年2月1日,甲公司應(yīng)收賬款余額為2 320 萬元,當(dāng)月賒銷商品一批,形成應(yīng) 收賬款 1392 萬元。當(dāng)月收回應(yīng)收賬款 200 萬元,前期核銷的壞賬當(dāng)月重新收回 10萬元。申公 司根據(jù)預(yù)期信用損失計提壞賬淮備,當(dāng)期計提比例為 10°。不考慮其他因素,則當(dāng)月甲 公司 應(yīng)當(dāng)計提的壞賬準(zhǔn)備為( )萬元。 A341.2 B.109.2 C.351.2 D.361.2 老師這道題的詳細(xì)分錄應(yīng)該怎么寫啊
2021年2月1日甲公司應(yīng)收賬款余額為2320萬元。當(dāng)月賒銷商品一批、形成應(yīng)收賬款1392萬元。當(dāng)月收回應(yīng)收賬款200萬元,前期核銷的壞賬當(dāng)月重新收回10萬元。甲公司根據(jù)預(yù)期信用損失計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)期計提比例為10%。不考慮其他因素,則當(dāng)月甲公司應(yīng)當(dāng)計提的壞賬準(zhǔn)備為()萬元。
甲公司2021年年初應(yīng)收賬款余額為1500萬元,壞賬準(zhǔn)備貸方余額為45萬元,本期未發(fā)生新的賒銷款,當(dāng)期收回應(yīng)收賬款500萬元,甲公司規(guī)定按應(yīng)收賬款余額的3%計提壞賬準(zhǔn)備,則2021年年末應(yīng)當(dāng)計提的壞賬準(zhǔn)備金額為()萬元。
甲公司2020年初應(yīng)收賬款余額為1800萬元,年初壞賬準(zhǔn)備貸方余額為10萬元。本期發(fā)生賒銷款200萬元,當(dāng)期收回應(yīng)收賬款500萬元,收回已核銷壞賬5萬元。甲公司按應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備,計提比例為2%。要求:(1)計算甲公司2020年年末應(yīng)收賬款余額(單位:萬元);(2)計算甲公司2020年年末壞賬準(zhǔn)備余額(單位:萬元);(3)計算甲公司2020年年末應(yīng)當(dāng)計提的壞賬準(zhǔn)備金額(單位:萬元)。
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費(fèi)用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計提當(dāng)月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?