同學(xué)你好 借,營(yíng)業(yè)外支出1500*100*(1加13%) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500*100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1500*100*13% 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100*500 貸,庫(kù)存商品100*500 借,稅金及附加100*1500*15% 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈(zèng)送給客戶,該批高檔化妝品無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本共3萬(wàn)元,已知高檔化妝品成本利潤(rùn)率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,這筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?
公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),將100套自產(chǎn)高檔口紅禮盒無(wú)償贈(zèng)送客戶,化妝品成本為500元/套,當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價(jià)1500元/套。會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),將50套自產(chǎn)高檔護(hù)膚類化妝品作為職工福利發(fā)放給職工,當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價(jià)為600元/套。會(huì)計(jì)分錄
A公司是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品。本月將新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給VIP客戶試用。A公司無(wú)同類化妝品的銷售,市場(chǎng)上也無(wú)同類化妝品的銷售。已知該批化妝品的生產(chǎn)成本為10000原元,成本利潤(rùn)率為10%。高檔化妝品的消費(fèi)稅率為15%。計(jì)算該批化妝品當(dāng)月的銷項(xiàng)增值稅額和消費(fèi)稅額。
A公司是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品。本月將新研制的高檔化妝品贈(zèng)送給VIP客戶試用。A公司無(wú)同類化妝品的銷售,市場(chǎng)上也無(wú)同類化妝品的銷售。已知該批化妝品的生產(chǎn)成本為10000原元,成本利潤(rùn)率為10%。高檔化妝品的消費(fèi)稅率為15%。計(jì)算該批化妝品當(dāng)月的銷項(xiàng)增值稅額和消費(fèi)稅額。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,