甲公司應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅是4122.35*7%

甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售高檔化妝品繳納增值稅68萬元、消費稅60萬元,銷售普通化妝品繳納增值稅22萬元,繳納本月房產(chǎn)稅2萬元。已知甲公司所在地使用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%。甲公司2019年6月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅稅額的下列計算中,正確的是(?。?。 A.(68+60+22+2)×7%=10.64(萬元) B.(68+60+22)×7%=10.5(萬元) C.(68+60)×7%=8.96(萬元) D.(68+60+2)×7%=9.1(萬元)
甲公司本期實際應(yīng)交增值稅200000元消費稅180000元甲公司所在地適用的城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%,應(yīng)交教育費附加稅率為3%要求計算城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅
甲公司委托乙公司加工一批高檔化妝品,已知甲公司應(yīng)繳納的消費稅為4122.35元,甲公司、乙公司所在地城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率分別為5%、7%。甲公司應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅是
3、某城市甲公司委托某縣城乙單位加工一批產(chǎn)品,加工方提供原材料50000元支付加工費2000元(不含增值稅)這批產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場價格。要求;計算受托方應(yīng)代收代繳的城市維護(hù)建設(shè)稅稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅100萬元,實際繳納增值稅90萬元;收到按照留抵退稅規(guī)定退還增值稅60萬元。已知,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%。甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額為()萬元。A)6.3B7C2.8D2.1
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細(xì)里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?