您好 借:銀行存款 貸:應收賬款-其他公司
先付定金給其它公司定貨,貨做好后又付尾款發(fā)貨,票也是當月收到的要怎么做分錄呢?
請問,公司代買車輛保險后收到保險公司發(fā)票怎么做分錄?(收到代買保費:借:銀行存款 貸:其他應付款 支付保費 借:其他應付款 貸:銀行存款,那么公司收到保險發(fā)票怎么做分錄呢?)
幫其他公司代付一筆材料款30萬,收到材料公司發(fā)票時分錄怎么做?付第一筆款5萬時分錄怎么做,所做的分錄中怎么體現(xiàn)出我們還欠材料公司25萬,要向代墊的公司收回30萬呢?
保理公司幫其它公司代付我司的貨款,怎么做分錄呢
我們公司幫其他公司代收貨款如何做分錄
老師,想把負債率調低,可以把應付賬款金額調低,把利潤分配未分配利潤調高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應收款-個人社保 2000 貸: 應付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結轉增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
但是款是保理公司付過來的,不是其他公司付的,我司開票是開給其他公司的,
對方代付其他公司的 所以要減少其他公司的往來
那就摘要寫保理公司代付其他公司貨款,是這樣嗎
摘要寫保理公司代付其他公司貨款 是的
哦,其他老師說的不一樣,說應收對應收,對沖
應收對應收?請問您沒有收到款項嗎? 哪個公司的應收沖哪個公司的?分錄怎么寫?
保理公司和其他公司的應收賬款對沖,其他老師是這樣說的
保理公司跟您單位有往來? 關鍵是 分錄怎么寫? 業(yè)務怎么發(fā)生的? 保理公司幫其他公司給您支付款項? 不是您單位的客戶 跟您單位哪里來的應收賬款呢?
不是啊,我司房地產(chǎn)經(jīng)紀公司,給貝殼公司開票,但是貝殼公司給北京房通公司保理這筆應收賬款,那就做應收賬款-北京房通公司貸:貝殼公司
應收賬款-北京房通公司? 那到時候貸方怎么平? 您收了保理款貨款分錄怎么寫的?