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Q

老師 給客戶開具的紅字發(fā)票是上年度的,請問怎么做賬?

2022-04-21 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-21 11:45

您好。紅沖上年的分錄就可以了。

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快賬用戶7481 追問 2022-04-21 11:48

把上年的分錄沖紅對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 11:48

對,這樣處理就對了。

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快賬用戶7481 追問 2022-04-21 11:49

好的 謝謝老師

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快賬用戶7481 追問 2022-04-21 11:51

借方是用以前年度調整 貸:應收賬款 及應交稅費嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-21 11:52

是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶7481 追問 2022-04-21 11:55

上次我提問有個老師讓我只沖紅銷項稅,我感覺不太對,所以又問了

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-21 11:56

。原來的分錄都要紅沖。不是紅沖一個科目

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齊紅老師 解答 2022-04-21 11:57

那個應交稅費,原來是貸方,現在紅沖是在借方或者貸方負數。

頭像
快賬用戶7481 追問 2022-04-21 11:58

我原來做的是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 現在做借:以前年度調整 貸:應收賬款 對嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-21 12:00

不對,借方還有應交稅費呢。

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-21 12:00

就是說原來相反的分錄,你少來應交稅費。

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您好。紅沖上年的分錄就可以了。
2022-04-21
你好 借:以前年度損益調整 增值稅 貸:應收賬款
2022-04-03
您好,。您好,您做原來負數的分錄。
2022-08-09
您好 借:應收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調整 貸方紅字 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 這樣寫分錄
2022-04-21
你好 這個分錄是 借:主營業(yè)務收入 增值稅 貸:應收賬款
2023-02-07
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