還是按1%計算增值稅,銷售給個人的不需要交印花稅
老師,你好!小規(guī)模納稅人購買車輛,增值稅稅額計入固定資產(chǎn)成本嗎?車輛購置稅也是入成本是吧,車輛購置稅部分直接合并到借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 嗎?
老師您好,公司小規(guī)模時買入的固定資產(chǎn)車輛,現(xiàn)在賣了但公司現(xiàn)在是一般納稅人可以選擇簡易計稅嗎?
老師,公司處置固定資產(chǎn)貨車,汽車各一輛,通過二手車交易市場假如那個20萬,我按哪個稅率計提銷項稅?我們是一般納稅人,16年以后購買的車輛,之前進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了
老師,公司購進(jìn)1輛二手車,然后又通過二手車市場開具發(fā)票將車賣出去(普票),公司需要繳納稅款嗎
老師我司一般納稅人買入二手車沒有取得專票沒有抵扣,請問賣出二手車,同樣也是到二手車交易市場過戶開票,請問需要繳納增值稅嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
不超30萬不需要繳納吧
如果跟其他主營收入合計超30萬,就要繳納增值稅了吧!
也是賣給其他公司的
是的,就是那樣子的哈