你好,給您發(fā)個例子看看
老師,老板不明白為啥增值稅都抵扣了還會產(chǎn)生所得稅,我沒有講明白,怎么解釋好呢
老師請問下,我們公司符合留抵增量策政,可以申請退稅,可是我后面就不明白了,如果辦理了退稅,是不是就不能在抵扣銷項了吧
老師,有沒有增值稅留抵退稅小白能懂得解釋?政策看了不是很明白
老師 您好 小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么呢 圖片里的內(nèi)容沒有看明白 謝謝
您好老師,請問一般納稅人戶,現(xiàn)在可以有留抵稅額了?求解謝謝老師,政策是22.12.31前不能有留抵,有留抵就退稅,現(xiàn)在可以有留抵稅額了?
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務(wù)報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應(yīng)商開錯票,要么我們出口報關(guān)選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關(guān)單好不好改?改報關(guān)單又應(yīng)該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進行報銷嗎?報銷人是我們