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老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師好,我有一個職業(yè)規(guī)劃問題。 很遺憾,我大專畢業(yè)后,考了自考本科。做的財務工作有:酒吧和餐飲的統(tǒng)計和內賬工作(基本就照葫蘆畫瓢),教育公司簡單的內賬,現(xiàn)在是做平行進口車業(yè)務的核算工作,這個核算工作就是幾個excel表格各種公式算的數提供給另一個核算會計。我做過的工作都是最基本的出納和統(tǒng)計工作。從來沒有報過稅,也不懂外賬是如何規(guī)劃來避稅。 我已經畢業(yè)六年半了。之前的工作生活很安逸,現(xiàn)在經濟驟然直降和我年齡的增長,我面試的時候遇到了硬壁。有的面試官很驚訝我從沒報過稅,好幾個財務總監(jiān)和財務經理說我一直在原地踏步可惜了,人事也有說六年可以做一個財務經理了。他們寧愿要一個年輕的來從頭做起培養(yǎng)。我現(xiàn)在警覺了,但是不知道該怎么選擇職業(yè),因為7月份找工作因為工作經驗的原因碰了很多壁。 我現(xiàn)在想咨詢一下老師,我如果明年全部過了初級和中級,經濟也好一些了工作機會也多了,我該怎么規(guī)劃我的工作,才能做到現(xiàn)在讓我羨慕的財務總監(jiān),財務經理的職位?謝謝老師,感謝您的指點,我想知道我考出初級中級證書后,還有我明年28歲這個年齡該怎么規(guī)劃職業(yè),找什么樣的工作才能一步步做上財務總監(jiān)和財務經理。感謝您的寶貴指導。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我們辦公室房租攤銷3年,只攤銷了兩年就搬走了,剩下的攤銷怎么處理?
上個季度的納稅申報信息填錯了,怎么報廢或者更正
總賬會計離職要怎么解綁個人信息和企業(yè)綁定的關系,個人信息綁定了公司銀行U盾、稅務系統(tǒng)、個稅系統(tǒng)
公司租房沒有發(fā)票怎么入賬,產生的水電怎么入賬
年金終值系數為什么=復利終值系數-1再除i呢
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經營分析和報表分析有什么區(qū)別?
制造企業(yè)外購模具配件如何賬務處理?
老師,聘用臨時人員發(fā)工資需要拿身份證去稅務局開發(fā)票嗎?協(xié)會沒有在稅務局登記可以不用代扣代繳嗎?
預支買菜,做賬,怎么做表格
您好,1. 你們的情況(供應商開13%發(fā)票但退稅率9%)是可能存在的,稅局第一票退稅時可能會有疑問,但只要業(yè)務真實、資料齊全(如合同、發(fā)票、報關單一致),通常不會影響退稅。2. 如果HS編碼沒錯(確認熟咸蛋確實歸到9%退稅率的編碼),不用改報關單,直接向稅局解釋這是政策允許的差異即可;如果編碼選錯了(比如實際應歸到更高退稅率的編碼),可以改報關單但比較麻煩,需要向海關申請并提供貨物證明。3. 重點檢查供應商開票是否正確(熟咸蛋一般應開9%發(fā)票,若開13%可能供應商有誤),如果開錯了建議讓供應商重開發(fā)票,這樣就不會有4%的進項轉出損失。4. 目前先按現(xiàn)有資料申報退稅,稅局問起來就提供加工流程說明和海關編碼依據,多數情況下能通過。
供應商那邊說開熟咸蛋就要開13%的稅率,我看她開出來的稅收編碼是烘焙食品類,她說她不開13%稅率,稅局會找她麻煩。熟咸蛋在報關系統(tǒng)里面是不是會有很多個商品代碼?如果有9%,和13%的,都是熟咸蛋,這樣我們選了9%也不會有問題吧?
?您好,供應商開13%的票但你們退9%是可以的,只要報關HS編碼選對了(比如深加工熟咸蛋用9%的編碼)就沒問題,稅局問起來就說是政策允許的差異;如果供應商堅持開13%的烘焙類發(fā)票,可能她自己分類錯了(熟咸蛋通常不算烘焙食品),但你們這邊只要報關和實際貨物一致(比如選9%退稅率對應的正確編碼),退稅不會受影響,不用改報關單,下次進貨可以讓供應商換成9%的稅收分類編碼更省事。