您好 借:應收賬款565000 貸:主營業(yè)務收入500000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 500000*0.13=65000 借:銷售費用1000 貸:銀行存款 1000
1.甲公司向乙公司銷售商品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。甲公司應編制會計分錄。2.甲公司收到乙公司交來的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以償還其前欠價款。甲公司應編制會計分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運費1000元,增值稅600元,編制會計分錄。
開樂公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,根據(jù)資料作出有關(guān)會計分錄。(1)向白意公司銷售商品一批,售價80000元,增值稅13%,商業(yè)折扣10%,以銀行存款代墊白意公司運費1000元,貨款尚未收到。(2)向大華公司賒銷商品一批,售價500000元
1.月末計提折舊,銷售部門5000元,財務部門2000元,其他行政管理部門4000元,車間8000元。2.甲公司向客戶銷售商品一批,不含稅價500000元,增值稅率13%;貨已發(fā)出款未收到;另外甲負擔運費1000元。3.月末計提本月發(fā)生的消費稅9000元、城建稅7000元,教育費附加3000元4.甲公司向黎明公司采購A材料200噸,不含稅金額100000元,B材料300噸,不含稅金額200000元,增值稅率13%,兩種材料同時運到,甲公司支付運費2000元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。5.月末結(jié)轉(zhuǎn)已售出商品成本300000元。6.甲公司收到客戶預付貨款50000元。7.月末按照產(chǎn)品人工工時分配制造費用,總額50000元,甲產(chǎn)品5000工時,乙產(chǎn)品3000工時。8.甲公司收到A投資資金1000000元,收到投資后甲注冊資金為4000000元,A占20%股權(quán)。寫會計分錄
1.月末計提折舊,銷售部門5000元,財務部門2000元,其他行政管理部門4000元,車間8000元。2.甲公司向客戶銷售商品一批,不含稅價500000元,增值稅率13%;貨已發(fā)出款未收到;另外甲負擔運費1000元。3.月末計提本月發(fā)生的消費稅9000元、城建稅7000元,教育費附加3000元。4.甲公司向黎明公司采購A材料200噸,不含稅金額100000元,B材料300噸,不含稅金額200000元,增值稅率13%,兩種材料同時運到,甲公司支付運費2000元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。寫會計分錄
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價款200000元,增值稅2600元,代墊運費1000元,商品已發(fā)出,款項尚未收到,請試做甲公司的賬務處理
老師您好,我想問一下,合作社也需要交企業(yè)所得稅嗎
在表中有n個品名,如何將相同品名下的數(shù)量、金額進行快速匯總
在讀博士生在企業(yè)發(fā)放工資 ,企業(yè)申報個稅時按工資 薪金所得還是勞務所得
老師,請問一下自產(chǎn)自銷,購進蝦苗免稅,我們把蝦養(yǎng)大了,直接賣原蝦 也是可以開免稅的吧?不是我們要自己培育蝦養(yǎng)大才免稅吧。
老師,我們進口貨物再出口可以辦理出口退稅嗎?生產(chǎn)型和一般貿(mào)易,這個出口退稅怎么計算
老師,建筑行業(yè)一般納稅人有一份勞務合同3%,這個合同又分包了1%稅率,請問勞務分包再分包合法嗎,外地預交時一般納稅人可以扣減分包款后再預交稅款嗎
老師,這個原廠房邊上擴建也做固定資產(chǎn)?發(fā)票也有開勞務的,賬務如何處理?
轉(zhuǎn)給其他公司1元試試賬戶能不能用 ,不還過來了,怎么做賬
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢