你好; 這個(gè)就算開(kāi)票 也不能抵扣; 計(jì)入福利費(fèi)去核算。 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);貸銀行存款

圖片那里為什么說(shuō)商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售煙酒食品,服裝,鞋帽,化妝品不能開(kāi)具專用發(fā)票。可是我們電子商務(wù)商貿(mào)企業(yè),做服裝的,為什么可以申請(qǐng)專用發(fā)票開(kāi)具專用發(fā)票,服裝供應(yīng)商也可以給我們開(kāi)具專用發(fā)票。代理記賬公司說(shuō)我們可以開(kāi)具專用發(fā)票的。為什么圖片那里說(shuō)不可以
有一筆貨款,客戶從法人的私人賬戶付給了我公司法人的私人賬戶,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?都是一般納稅人,要開(kāi)票給客戶嗎?是開(kāi)專票還是普票?銷售方跟購(gòu)買方是填公司的名稱還是法人的名字?具體要怎么處理才會(huì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更小。
請(qǐng)問(wèn)私營(yíng)企業(yè)法人買的一些衣服鞋子 化妝品 會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)啊 公司是一般納稅人 對(duì)方開(kāi)的是專票
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品銷售業(yè)務(wù),2018年發(fā)生如下事項(xiàng):(1)5月,將本公司于2016年10月購(gòu)入的一處廠房銷售給乙公司,取得含稅銷售額1320萬(wàn)元。(2)6月,以附贈(zèng)促銷的方式銷售400件A普通化妝品,同時(shí)贈(zèng)送200件B普通化妝品。已知,A普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.2萬(wàn)元,B普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.1萬(wàn)元。(3)7月,從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)普通化妝品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬(wàn)元。另外向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付該批貨物的不含稅運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,取得了運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。款項(xiàng)已經(jīng)支付。已知,銷售不動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為10%,銷售化妝品適用增值稅稅率為16%,銷售交通運(yùn)輸服務(wù)適用增值稅稅率為10%;款項(xiàng)均已收到,且甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)讓。要求:根據(jù)上述資料和增值稅法律制度的規(guī)定,回答下列問(wèn)題,假設(shè)不附加稅。(1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲公司的銷項(xiàng)稅額并寫(xiě)出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲公司的銷項(xiàng)稅額并寫(xiě)出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并寫(xiě)出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品銷售業(yè)務(wù),2018年發(fā)生如下事項(xiàng):(1)5月,將本公司于2016年10月購(gòu)入的一處廠房銷售給乙公司,取得含稅銷售額1320萬(wàn)元。(2)6月,以附贈(zèng)促銷的方式銷售400件A普通化妝品,同時(shí)贈(zèng)送200件B普通化妝品。已知,A普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.2萬(wàn)元,B普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.1萬(wàn)元。(3)7月,從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)普通化妝品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬(wàn)元。另外向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付該批貨物的不含稅運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,取得了運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)已經(jīng)支付。已知,銷售不動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為10%,銷售化妝品適用增值稅稅率為16%,銷售交通運(yùn)輸服務(wù)適用增值稅稅率為10%;款項(xiàng)均已收到,且甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)讓。要求:根據(jù)上述資料和增值稅法律制度的規(guī)定,回答下列問(wèn)題,假設(shè)不附加稅。(1)計(jì)算事項(xiàng)(1)中甲公司的銷項(xiàng)稅額并寫(xiě)出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算事項(xiàng)(2)中甲公司的銷項(xiàng)稅額并寫(xiě)出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。3)計(jì)算事項(xiàng)(3)中甲公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并寫(xiě)出對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒(méi)有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?


系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)勾選抵扣了
你好; 抵扣了? 就去轉(zhuǎn)出哈 ; 然后做轉(zhuǎn)出分? 錄