一、綜合所得申報(bào)更正 先看看最常見的綜合所得申報(bào)更正。 綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況,可使用申報(bào)更正功能,修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。 具體操作步驟 1、啟動(dòng)更正 ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。 注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。 ④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。 需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 2.更正申報(bào)填寫 點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。 3. 稅款計(jì)算 在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。 2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。 3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。 5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。 6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。 7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
前幾個(gè)月都在大廳里辦的,現(xiàn)在在電腦上弄。綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測到您更正了稅款所屬期為1月的申報(bào)數(shù)據(jù),但3月后的申報(bào)數(shù)據(jù)未同步更正,請(qǐng)先同步更正3月后的申報(bào)數(shù)據(jù)!怎么更正?
老師好,請(qǐng)問我7月去稅務(wù)大廳補(bǔ)報(bào)了5月個(gè)人所得稅,怎么在客戶端更正,我點(diǎn)進(jìn)去5月,申報(bào)失敗老師這種3月不是在這臺(tái)電腦上申報(bào)的要怎么更正?
你好,我想問一下,我這邊在以前電腦上更正了個(gè)稅,怎樣同步到現(xiàn)在的電腦上
稅務(wù)大廳更正個(gè)稅申報(bào)后,什么時(shí)候自己電腦的客戶端會(huì)同步更新更正后的數(shù)據(jù)?
大廳辦理個(gè)稅更正,怎么同步到電腦客戶端
老師好,國科小彌補(bǔ)虧損時(shí)間是幾年?
老師,請(qǐng)問一下開票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整啊?調(diào)整應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.01可以不?
fca報(bào)關(guān)是不是報(bào)關(guān)單需要寫港雜費(fèi),但單證備案是不是就不用港雜費(fèi)發(fā)票嗎?因?yàn)椴皇俏曳匠龅馁M(fèi)用
經(jīng)校驗(yàn)稅務(wù)部門信息,企業(yè)還存在(該納稅人狀態(tài)不是正常、停業(yè)、清算戶和簡易注銷戶,納稅人狀態(tài)為注銷;該納稅人的社保費(fèi)登記信息未注銷,請(qǐng)核實(shí);)問題,請(qǐng)?jiān)诤喴鬃N公告期屆滿前到稅務(wù)部門處理完畢,以免影響企業(yè)注銷。 老師,在辦理企業(yè)注銷,然后稅務(wù)這邊已經(jīng)開出了清稅證明,在辦理工商的時(shí)候提示了上述信息,是什么原因,北京地區(qū)的
請(qǐng)郭老師接,郭老師,新開的生產(chǎn)制造企業(yè),費(fèi)用都是入開辦費(fèi)嗎,人工,也入開辦費(fèi)
平臺(tái)內(nèi)主播收入代繳個(gè)稅按照累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳申報(bào),比如主播8月收入4000那個(gè)稅該怎么算,是{(4000-800)-5000}×3%還是怎么算
老師你好,累計(jì)虧損總額在哪里可以看到?謝謝
不征稅,免稅進(jìn)項(xiàng)要不要入賬
老師,您好!公司把貨運(yùn)車賣給個(gè)人,怎么開票?
老師購買對(duì)公積存金如何做賬