這個(gè)全部都是需要交稅的。

也就是說(shuō)季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過(guò)45萬(wàn),全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過(guò)45萬(wàn),只需專票繳納增值稅,普票和無(wú)票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對(duì)嗎?
個(gè)體工商戶繳納增值稅時(shí)是按季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)可以免增增值稅,老師,銷售額是按開票(含稅)金額來(lái)交稅嗎
商貿(mào)零售公司如果無(wú)票收入和開票金額一個(gè)季度超過(guò)45萬(wàn)完交增值稅還是就開票金額繳納增值稅??
小規(guī)模納稅人開專票,無(wú)論季度銷售額是否超過(guò)30萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn),都要交增值稅,如果是開普票,季度銷售額沒超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)就不用交增值稅,只有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)才全額繳納增值稅。是這樣理解嗎?
老師 小規(guī)模公司如果月開票金額超過(guò)10萬(wàn) 季度不超過(guò)30萬(wàn) 還要全額繳納增值稅嗎
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
錢已經(jīng)付了,但對(duì)方不開票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
老師,一個(gè)廣告公司,自己研發(fā)產(chǎn)品,是個(gè)類似自熱鍋的,這個(gè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
24年發(fā)票在25年作廢重新開具,屬于專票,請(qǐng)問通過(guò)以前年度損益調(diào)整怎么做賬
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?


哦 好的 前一個(gè)季度按%繳納是吧
按1%繳納是嗎
對(duì),沒錯(cuò),一季度的時(shí)候就是這個(gè)稅率
增值稅主表第一欄就填三個(gè)月的零售收入和開票金額的合計(jì)是嗎
開的什么發(fā)票?就填填寫在對(duì)應(yīng)的欄次
搞運(yùn)動(dòng)服裝的企業(yè),貨款 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 就這樣分錄可以嗎
您這個(gè)是購(gòu)貨的會(huì)計(jì)分錄嗎?
對(duì)的 通過(guò)對(duì)公支付貨款
那做賬的話,就是這么做。
庫(kù)存商品有余額怎么平賬呢
你銷售的時(shí)候就可以把庫(kù)存商品貸方結(jié)轉(zhuǎn)。
就是在零售, 銷售的時(shí)候貸方庫(kù)存商品,那借方呢
借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。