同學(xué)你好 這個可以入的
小規(guī)模,老師,我剛剛到一家公司,公司成立半年了,但是目前還沒有裝修好,估計(jì)下個月才行,我現(xiàn)在開始建賬,是不是拿著銀行流水單一筆一筆的做呢。不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧,可以都寫在這個月嗎?基本是一些財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用之類,還有購買材料
老師好!我們是去年成立的公司,裝修好后于今年4月份正式營業(yè),之前報(bào)稅是交給記賬公司,在營業(yè)以前包括個稅他都是零申報(bào),但是在裝修期間產(chǎn)生了員工工資,我已把它計(jì)入工資費(fèi)用,但是沒有在個稅系統(tǒng)申報(bào)個稅,現(xiàn)在在公司人員數(shù)量上形成差異,請問我在年底前需要把之前的工資費(fèi)用沖紅嗎?
老師,我有個裝修公司,他之前是個人?,F(xiàn)在是公司才成立的。如果他去年做的裝修款今天拿到了,這個入公戶不?或者是這個裝修干到一半他成立的公司。對于之前的業(yè)務(wù)怎么辦?
老師我們一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期。廠房設(shè)備都是租賃政府現(xiàn)成的,現(xiàn)在辦公和宿舍一個在樓上一個在樓下,他這個樓上有職工食堂,要裝修,請的裝修公司,他們進(jìn)駐之前,我們自己有個水暖還有一些別的改造之類的費(fèi)用,比如砸墻啊改水電了之類的前期工作有買耗材和備用件易損件,還在進(jìn)行中。這個賬務(wù)處理我該怎么做,這個裝修前期的準(zhǔn)備工作的費(fèi)用是跟后期裝修費(fèi)用合在一起做攤銷還是現(xiàn)在做辦公費(fèi)什么費(fèi),然后裝修的在單獨(dú)處理吶老師
老師,我們公司要重新裝修,定金先打款總金額的70%,在裝修到一半的時候打款20%,全部裝修完成后打款剩下的10%,等裝修結(jié)束后裝修公司才會給我們開發(fā)票,他們沒給我們開發(fā)票之前,這筆裝修款是不是該記到其他應(yīng)付款里或者預(yù)付賬款?等發(fā)票開了,再記到長期待攤費(fèi)用里,開始攤銷?。烤唧w分錄怎么處理?
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個稅,9月份才申報(bào)過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?