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請問下,未開票收入要怎么做分錄?次月開出票后又要怎么做分錄?

2022-04-18 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-18 19:01

借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。開票時把這個分錄紅沖。再做一筆這個分錄。

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快賬用戶5187 追問 2022-04-18 19:06

那,如果當月申報的工資表,與實際發(fā)放的工資人員不一致時,要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-04-18 19:08

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借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。開票時把這個分錄紅沖。再做一筆這個分錄。
2022-04-18
你好,確認未開票收入 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 下月把發(fā)票開出來,需要把上面的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
2020-11-27
同學你好,一般情況下,后來開票時,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,正數(shù),應交稅費,正數(shù)。
2023-09-13
你好 借 銀行存款 貸預收賬款 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2020-11-18
紅沖無票收入然后再做發(fā)票的, 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費,負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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