你好,你內(nèi)賬的固定資產(chǎn)你不想放到財(cái)務(wù)軟件里面,把你的固定資產(chǎn)以前入過(guò)帳嗎。計(jì)提過(guò)折舊嗎
老師好,企業(yè)有2套帳,有內(nèi)帳和外賬,有發(fā)票的進(jìn)外賬,有發(fā)票沒(méi)發(fā)票的進(jìn)內(nèi)帳, 現(xiàn)在買了1個(gè)erp財(cái)務(wù)軟件,這塊的財(cái)務(wù)這塊,應(yīng)收應(yīng)付,還有其他的,怎么錄起初呢?
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票的不想放到新的財(cái)務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票的不想放到新的財(cái)務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
老師好,內(nèi)帳的固定資產(chǎn),包括有發(fā)票的,和沒(méi)有發(fā)票的,有發(fā)票的在外賬里體現(xiàn)了 現(xiàn)在想把沒(méi)發(fā)票的固定資產(chǎn)在內(nèi)帳里調(diào)出來(lái),涉及哪些會(huì)計(jì)科目呢?
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款 借管理費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,累計(jì)折舊。
老師好,是之前進(jìn)了這些科目了,涉及到實(shí)收資本嗎
之前是進(jìn)的制造費(fèi)用
你好不涉及到實(shí)收資本呀,你這個(gè)又不是說(shuō)拿著固定資產(chǎn)去投資。
老師好,內(nèi)帳沒(méi)有發(fā)票固定資產(chǎn)有20萬(wàn),之前是進(jìn)的制造費(fèi)用,那該怎么調(diào)呢老師
你知道費(fèi)用的話,最終也是轉(zhuǎn)到成本里的,那也是可以。
老師好,調(diào)這個(gè)帳涉及到的會(huì)計(jì)科目具體有哪些呢?具體怎么調(diào)呢老師
您好,您是要怎么調(diào)整呢?你能把你一開(kāi)始的憑證發(fā)給我嗎?
老師好,資產(chǎn)原值是595874元,有不同時(shí)期開(kāi)始計(jì)提的
這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢
這么多呢,真的不太好調(diào)整。
老師好,告訴我思路就行
你好,我的意思你記到固定資產(chǎn)以后呀,你就別管他啥時(shí)候購(gòu)買的了,全都寄到固定資產(chǎn)里,然后從下個(gè)月開(kāi)始一塊兒攤銷。
老師好,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)已提折舊340433.29,外賬的固定資產(chǎn)折舊已提134288.45, 差的那些之前放到制造費(fèi)用里了,應(yīng)該怎么調(diào)呢? 謝謝
您好同學(xué)。內(nèi)賬外賬沒(méi)必要調(diào)整一樣的啊
再說(shuō)本身內(nèi)賬也沒(méi)有發(fā)票