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老師好,企業(yè)有2套帳,有內(nèi)帳和外賬,有發(fā)票的進外賬,有發(fā)票沒發(fā)票的進內(nèi)帳, 現(xiàn)在買了1個erp財務(wù)軟件,這塊的財務(wù)這塊,應(yīng)收應(yīng)付,還有其他的,怎么錄起初呢?

2022-03-15 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-15 11:14

你好 1.? ? 期初是新公司還是老公司的?? ?

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快賬用戶3238 追問 2022-03-15 11:15

老師好,是經(jīng)營了幾年的公司了

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齊紅老師 解答 2022-03-15 11:25

?你好; 期初就是你們 上期的 期末數(shù)據(jù) 。比如3月建賬。 那么你 是要判斷截止到2月的期末數(shù)據(jù)來 才行的??

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快賬用戶3238 追問 2022-03-15 11:27

因為企業(yè)是兩套賬,光是應(yīng)收應(yīng)付這塊,這兩套賬的數(shù)都不一樣呢,按哪個數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2022-03-15 11:35

你好 ;? ?內(nèi)賬 用盤點的數(shù)據(jù)建賬。 外賬要根據(jù)你 上期的期末數(shù)據(jù) 也就是科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬的??

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你好 ; 根據(jù)你們上期期末數(shù)據(jù)來錄入期初
2022-03-15
你好 1.? ? 期初是新公司還是老公司的?? ?
2022-03-15
你好; 1.? ? ?內(nèi)賬看你 盤點的數(shù)據(jù) 。 你內(nèi)賬之前假如沒有做賬的話 2. 外賬看你上期期末的 科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬的??
2022-03-15
您好同學(xué) 根據(jù)期末數(shù)據(jù)錄入期初,如果企業(yè)兩套賬務(wù)建議各做一套
2022-03-15
你好,那你們現(xiàn)在需要合并在一塊嗎?建議你們還是不要合并,因為你之前申報給稅務(wù)局的是外賬的還是填寫外賬的數(shù)據(jù),如果你想合并的話,把之前外賬沒有做進去的自己再增加上就可以了。
2022-03-15
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