你好 1.? ? 期初是新公司還是老公司的?? ?
老師好,企業(yè)有2套帳,有內(nèi)帳和外賬,有發(fā)票的進外賬,有發(fā)票沒發(fā)票的進內(nèi)帳, 現(xiàn)在買了1個erp財務(wù)軟件,這塊的財務(wù)這塊,應(yīng)收應(yīng)付,還有其他的,怎么錄起初呢?
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
老師好,有內(nèi)帳和外賬,內(nèi)帳的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的不想放到新的財務(wù)軟件里,那內(nèi)帳固定資產(chǎn)這塊怎么調(diào)呢?謝謝
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進項剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內(nèi)賬原材料那的時候沒要進項發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時候沒有進項發(fā)票
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
老師好,是經(jīng)營了幾年的公司了
?你好; 期初就是你們 上期的 期末數(shù)據(jù) 。比如3月建賬。 那么你 是要判斷截止到2月的期末數(shù)據(jù)來 才行的??
因為企業(yè)是兩套賬,光是應(yīng)收應(yīng)付這塊,這兩套賬的數(shù)都不一樣呢,按哪個數(shù)呢
你好 ;? ?內(nèi)賬 用盤點的數(shù)據(jù)建賬。 外賬要根據(jù)你 上期的期末數(shù)據(jù) 也就是科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬的??