您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致的嗎
老師你好2021年12月份,我暫估做了一筆賬是借:主營業(yè)務(wù)成本供水成本-水資源費(fèi)20萬 貸方應(yīng)付賬款20萬,現(xiàn)在開來了發(fā)票。咋樣做賬
老師,你好!我12月份做了暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本5萬代應(yīng)付賬款(暫估成本5萬,)1月份要發(fā)工資了,怎么做憑證
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬,怎么處理?
老師您好,22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時(shí)調(diào)增20萬,在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平,做了借應(yīng)付賬款20,貸,未分配利潤20,這樣做對嗎,謝謝老師
老師,去年暫估了30萬,借主營業(yè)務(wù)成本30,貸應(yīng)付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票,借主營業(yè)務(wù)成本-30貸應(yīng)付賬款-30 借主營業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款20,這樣對嗎,剩的十萬繳稅,怎么做分錄
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,在什么時(shí)候扣除進(jìn)項(xiàng),和加計(jì)扣除
老師公司有隱瞞收入,我應(yīng)該怎么做賬呢?
好的,老師,公積金和社保明細(xì)表在同一個(gè)表上,公積金當(dāng)月扣款,社保是次月扣款,那這明細(xì)表我附在公積金憑證后面了,社??劭顣r(shí)就不符明細(xì)表了,可以嗎?
老師好,請問EXW成交方式在出口退稅時(shí)需要提供報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票嗎?需要在報(bào)關(guān)單上雜費(fèi)一項(xiàng)填費(fèi)用嗎?謝謝
請問國外項(xiàng)目,對方是國外公司。怎么確認(rèn)收入啊,甲方是直接付款到法人個(gè)人賬戶的?
老師,我們替甲方支出的這個(gè)罰款,入賬到營業(yè)外支出里,然后納稅調(diào)增,這個(gè)對我們有什么影響呢?
木飾面可以開一批嗎,老師
老師您好,企業(yè)申報(bào)規(guī)上企業(yè)有哪些利弊呢?
老師,我們替甲方支出的這個(gè)罰款,入賬到營業(yè)外支出里,然后納稅調(diào)增,這個(gè)對我們有什么影響呢?
老師,你好,去年我們跟A公司簽的綠化工程合同,今年第二次付款,他們公司有官司,就委托第三方公司給我們付了工程款,是不是簽個(gè)委托付款協(xié)議就可以了?現(xiàn)在我們該怎么開票、怎么做賬呢?
金額不一致,去年暫估68萬元,今年暫估20萬元
去年暫估68萬元,今年暫估20萬元? 不是暫估收到發(fā)票了嗎?
暫估沒有發(fā)票
好2021年12月份,我暫估做了一筆賬是借:主營業(yè)務(wù)成本供水成本-水資源費(fèi)20萬 貸方應(yīng)付賬款20萬,現(xiàn)在開來了發(fā)票。咋樣做賬 其實(shí)沒有收到發(fā)票 現(xiàn)在要沖暫估 是這個(gè)意思吧?
對的老師,我表達(dá)有誤
請問單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則?