除了你們沒(méi)法抵扣所得稅白支出了之外,其他的一點(diǎn)影響都沒(méi)有
老師,我們公司賣出去一瓶酒,然后現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)酒有問(wèn)題,我們要按照1:3的這個(gè)價(jià)格給他退款賠款,然后金額可能就有20多萬(wàn),這比我們?cè)谫~上怎么處理呢?營(yíng)業(yè)外擺營(yíng)業(yè)外支出的時(shí)候,這個(gè)能在稅前合法扣除嗎?要什么手續(xù)?
老師,我們是個(gè)獨(dú)企業(yè),上個(gè)月發(fā)生了21萬(wàn)的環(huán)保罰款,這筆帳應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,然后納稅調(diào)增,那我是在明年的個(gè)稅匯繳的時(shí)候調(diào)增,還是直接在利潤(rùn)表里將營(yíng)業(yè)外支出以負(fù)數(shù)的形式填列呢?我們老會(huì)計(jì)都是把罰款入費(fèi)用了[裂開]
老師,我們是一般納稅人房開企業(yè),我們?nèi)ツ甑挠幸豁?xiàng)業(yè)務(wù)是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業(yè)主(多收人家的)房款100元,訴訟費(fèi)15元,然后我記賬就把115元全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了。(數(shù)據(jù)只是打比方) 然后現(xiàn)在匯算清繳,這115元,全部是在調(diào)增項(xiàng)目里面。我想問(wèn)一下,應(yīng)該只是15元營(yíng)業(yè)外支出,是調(diào)增吧,退的100元應(yīng)該是沖當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所以我想問(wèn)老師,已經(jīng)記賬到營(yíng)業(yè)外支出的這部分,這100元我怎么調(diào)減,具體在哪個(gè)表里面填報(bào)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們租個(gè)公寓,沒(méi)有及時(shí)續(xù)費(fèi),然后產(chǎn)生了滯納金,我看到對(duì)方給我們開具增值稅專用發(fā)票,這個(gè)可以叫他們重開普票嗎?然后這個(gè)滯納金要入賬營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳也要調(diào)增是嗎?謝謝!
15. 甲某是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)業(yè)主,2025 年 1 月將價(jià)值 60 萬(wàn)元的自有房產(chǎn)作股投入獨(dú)資企業(yè)作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所;2月以 200 萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)入一處沿街商鋪;3 月將價(jià)值 200 萬(wàn)元的自有倉(cāng)庫(kù)與另一企業(yè)價(jià)值 160 萬(wàn)元的倉(cāng)庫(kù)互換,甲某收取差價(jià) 40 萬(wàn)元。甲某以上交易應(yīng)繳納契稅( A )萬(wàn)元。(契稅稅率為 4% ,上述金額均不含增值稅) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 這題為什么不考慮買入的200的契稅
請(qǐng)問(wèn)老師,材料采購(gòu)科目年末余額可以在貸方嗎?
員工把車租給公司,需要繳納什么稅每月800和1000
公司給對(duì)方代開了勞務(wù)洗車發(fā)票,對(duì)方公司付款備注保險(xiǎn)賠付款,怎么辦?有啥影響?
用于建筑工地的貨物,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不一致嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)最新的全行業(yè)增值稅稅率在哪個(gè)文件里面可以查到?
收到增值稅專用發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額還沒(méi)認(rèn)證,沒(méi)認(rèn)證可以先做記賬憑證嗎?后進(jìn)項(xiàng)再等月底時(shí)統(tǒng)一抵扣認(rèn)證?
老師其他應(yīng)收款在貸方是什么意思
就這一問(wèn),不符合嗎?不是在開庭前提交了嗎?
低值易耗品五五攤銷,總數(shù)500,領(lǐng)用300,五五攤銷法是按領(lǐng)用數(shù)量的五五攤還是購(gòu)買總數(shù)的金額五五攤