你好;? 你管你公司的部分 。 正常報(bào)個(gè)稅即可 ;? 之后次年? 員工可以匯算他名下的個(gè)稅; 多退少補(bǔ)即可? ?
公司有一員工在其他公司也有收入,他要求個(gè)稅在我們公司代扣代繳,這怎么申報(bào)個(gè)稅?
我想問(wèn)下,我公司有一個(gè)員工有幾份收入,那我公司申報(bào)他個(gè)稅的時(shí)候,只申報(bào)他在我公司的收入,那我想問(wèn)問(wèn),他其它收入是自己申報(bào)還是怎么樣,還有他其它收入是怎么算個(gè)稅的?
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開(kāi)始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒(méi)實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開(kāi)始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒(méi)實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開(kāi)始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒(méi)實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買(mǎi)時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
你是說(shuō)他自己的其他收入到第二年自己個(gè)稅匯算清繳是嗎?
?你好;? ?是的。 自己匯算。 你就不管了? ?
因?yàn)樗麊?wèn)我他其它的收入對(duì)他個(gè)稅有影響嗎?我不知道怎么回答?
? ? 你只管你公司的;? 其他公司的你也不知道的? ?