你好 1、固定資產(chǎn)清理,會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱 2、處置固定資產(chǎn)時(shí): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、若處置產(chǎn)生利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目) 若處置實(shí)現(xiàn)損失: 借:營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目) 貸:固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)清理怎么做賬務(wù)處理的
固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理怎么做么
固定資產(chǎn)清理怎么做賬務(wù)處理?
老師,我公司處理了固定資產(chǎn),沒有其他收入和費(fèi)用 清理固定資產(chǎn)的時(shí)候我的賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 69634.21 累計(jì)折舊5778.18 貸:固定資產(chǎn)75412.39 那結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理怎么做
老師你好,固定資產(chǎn)清理怎么做賬務(wù)處理
老師,你好,yonsuite這個(gè)用友版本,之前我們收款單做的應(yīng)收是一筆賬,沒有區(qū)分ABC店鋪,然后我在憑證里調(diào)整了,請(qǐng)問怎么做應(yīng)收核銷啊
老師,查賬發(fā)現(xiàn),10年前公司一筆對(duì)外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應(yīng)收賬款,這筆款實(shí)際就是投資款,我單位是作為對(duì)方企業(yè)有限合伙人投資的,現(xiàn)在我如何更正分錄,后附什么憑證?多謝
實(shí)際工作中要解決: 我們工廠做外貿(mào)第一單,正在生產(chǎn)貨物準(zhǔn)備要出口。供應(yīng)商7月開了原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內(nèi)銷產(chǎn)品和外銷產(chǎn)品。我怕這樣的進(jìn)項(xiàng)不好申請(qǐng)出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應(yīng)商重新開合適的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)匹配我們的外銷訂單。是否有這個(gè)需要呢,是否在申請(qǐng)出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝
不明白為什么要把增值稅加到長(zhǎng)投的初始入賬成本
同一家單位支付貨款給本單位,有提前支付的也有后續(xù)付款的,那我只設(shè)置預(yù)收賬款,不設(shè)置應(yīng)收賬款可以嗎?
老師8是怎么算出來(lái)的?第二問
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個(gè)股東各占50%股份,乙股東投資了30萬(wàn),甲股東沒有投資還從賬上借支拿了16萬(wàn)用,利潤(rùn)虧損20萬(wàn),甲股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收150萬(wàn),乙股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收120萬(wàn),欠供應(yīng)商貨款負(fù)債共190萬(wàn),現(xiàn)在賬上余額-29萬(wàn),如果乙股東把負(fù)債全部過給甲股東,乙還要給甲多少錢
請(qǐng)問老師,我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%,售價(jià)1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個(gè)一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開3%的稅然后補(bǔ)差的稅費(fèi),這兩種方案那種利潤(rùn)要高些?。?/p>
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,根據(jù)稅法的規(guī)定對(duì)利潤(rùn)總額進(jìn)行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬(wàn)的往來(lái)款,如果法人的這部分往來(lái)轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
如果之前錄入資產(chǎn)卡片賬的時(shí)候賬面價(jià)值把專票的稅費(fèi)錄進(jìn)去了,這種調(diào)整分錄該怎么寫呢?
您好?,F(xiàn)在都已經(jīng)處置了,那就不用調(diào)整了。