你好,固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
固定資產(chǎn)清理怎么做賬務(wù)處理的
固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理怎么做么
固定資產(chǎn)清理怎么做賬務(wù)處理?
老師,我公司處理了固定資產(chǎn),沒有其他收入和費(fèi)用 清理固定資產(chǎn)的時(shí)候我的賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 69634.21 累計(jì)折舊5778.18 貸:固定資產(chǎn)75412.39 那結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理怎么做
老師您好,請(qǐng)問固定資產(chǎn)清理分虧損盈利嗎?如果清理的固定資產(chǎn)比購(gòu)進(jìn)多賣錢,怎么處理賬務(wù)做分錄呢
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過入庫(kù)核算和出庫(kù)核算,才會(huì)有數(shù)量,成本金額出來?
老師應(yīng)收帳幾十萬款已經(jīng)私戶收了,也用掉了,一直掛著,目前沒辦法走平破被查到會(huì)怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)假如本季度未超過三十萬且開具的都是普票,需要填減免表嗎。
老師好,我們進(jìn)貨上游給我們開的發(fā)票是20贈(zèng)三,贈(zèng)的三個(gè)數(shù)量金額是零。老師,那我入庫(kù)的時(shí)候是單價(jià)。是不是得按總額除以23來算呢?
求小規(guī)模納稅人企稅稅率
上期多扣了員工個(gè)稅 3.52元 本期個(gè)稅我給減了3.52元,多扣時(shí)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
我們是沙場(chǎng),2024年有個(gè)生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對(duì)的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品
老師請(qǐng)問給我們一個(gè)裝修項(xiàng)目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財(cái)務(wù)也不會(huì)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開成*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),總共不到七萬
老師,我公司名下一輛車沒有簽合同租用,但產(chǎn)生的費(fèi)用我都做在賬里了,請(qǐng)問這種我要怎么處理?要簽一個(gè)合同是不是還要在稅務(wù)報(bào)稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
老師你好, 借,固定資產(chǎn)清理 172425 累計(jì)折舊 78375 貸,固定資產(chǎn)250800 借,銀行存款25000 其他應(yīng)收款 120000 營(yíng)業(yè)外收入27245 貸,固定資產(chǎn)清理172425 這樣做對(duì)嗎老師? 這是內(nèi)賬
你好,不對(duì),營(yíng)業(yè)外收入不會(huì)計(jì)入借方的? 如果是損失,內(nèi)賬可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的借方。
老師,就我這些數(shù)字,你幫我寫個(gè)正確的,謝謝!
你好 借,固定資產(chǎn)清理 172425 累計(jì)折舊 78375 貸,固定資產(chǎn)250800 借,銀行存款 25000 其他應(yīng)收款 120000 營(yíng)業(yè)外支出 27245 貸,固定資產(chǎn)清理172425
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
老師好,營(yíng)業(yè)外支出,設(shè)置二級(jí)科目,設(shè)置什么呀?
你好,二級(jí)科目是單位自行設(shè)置,沒有統(tǒng)一規(guī)定。比如:營(yíng)業(yè)外支出—資產(chǎn)處置損失