你好,同學 附加稅現(xiàn)在是有6稅2費的政策 可以減半征收

老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應該減半征收,但是我們申報和繳納的時候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報報表,這個應該怎么操作?
老師,請問房地產(chǎn)企業(yè)預交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預交的增值稅,對嗎?我們之前預交了增值稅,但是不知道預交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報,把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因為預交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因為預交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應交稅費_附加稅50借應交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應交稅費_附加稅40,貸應交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應交稅費_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,你好,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在增值稅附加是減半征收,那么我做賬的時候,減免的那部分差額做營業(yè)外收入嗎,還是怎么處理?
老師,您好,我們是私募基金行業(yè),我們收到產(chǎn)品代扣代繳增值稅及附加稅,申報的時候發(fā)現(xiàn)附加稅減半征收,而我們收的增值稅是正常的,那多收的這部分附加稅怎么處理,不能退回去
本公司屬于物流公司,gei客戶的貨物賠償款怎么入賬
當月開了2萬多張票,如果從稅務局快速導出所有已開發(fā)票的pdf呢
老師,公司買了2022年3月買了輛車,老板在2022年把車轉到了個人名下,稅務查出2022.6月賣車9萬,車子我是2022.7月勾選的,因為老板沒說車子轉了,現(xiàn)在賬上怎么進行處理?
老師好!我是做內賬的,今年我們變更股權時發(fā)現(xiàn)去年有收到客戶的貨款,同時庫存倒掛了,現(xiàn)在稅務局要把沒開票部分補繳稅,補繳稅金怎么做憑證呢
金融機構向個體工商戶的借款是否免征印花稅
企業(yè)未分配利潤高,但是實際賬上沒有錢,賬上的錢都用于廠房,設備的投資了,這樣需要分紅嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得稅率表有嗎?然后200萬內的利潤是不是減半征收
公司發(fā)工資,在發(fā)工資時,賬戶沒錢了,自己公司名稱轉的錢到銀行賬戶,怎么做會計分錄
老師臨時工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國家電網(wǎng)電費怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務,怎么記賬?。渴抢习逶瓉硐葔|付的然后堆好多天公戶報銷這種的 基本上光這種支付憑證