你好.當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=100*(13%-9%)和當(dāng)期應(yīng)退稅額100*9%
具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其自產(chǎn)貨物同時內(nèi)銷及出口。2019年4月,甲企業(yè)從國內(nèi)購入原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款為500萬元,稅款65萬元,當(dāng)期進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件的組成計稅價格80萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅收入400萬元,出口貨物離岸價折合人民幣200萬元。已知,甲企業(yè)出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%。 計算:當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
某企業(yè)簽訂進(jìn)料加工進(jìn)出口合同,當(dāng)月將完工產(chǎn)品出口,F(xiàn)OB價折合人民幣100萬元。該企業(yè)征稅率13%,退稅率9%,則當(dāng)期不得免征和抵扣稅額和當(dāng)期應(yīng)退稅額?
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅率9%,8月份業(yè)務(wù):購進(jìn)原材料,專用發(fā)票上金額400萬元,稅率13%,進(jìn)項稅額52萬元。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。計算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。會計分錄
某企業(yè)增值稅稅率為 13%,退稅率為 10%,2022 年 7 月出口銷售貨 物 100 萬美元,匯率 1:7,當(dāng)期購進(jìn)免稅原材料 400 萬元人民幣。假設(shè)該企業(yè) 當(dāng)期無內(nèi)銷和其他采購事項,則:當(dāng)期不得免征和抵扣稅額
星光公司是有進(jìn)出口自營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2022年12月自營出口貨物一批,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%,本月出口貨物銷售額折合人民幣600萬元,內(nèi)銷貨物不含稅價格200萬元,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅料件的金額為180萬元。則“免,抵,退”稅不得免征和抵扣稅額的抵減額為多少萬元12.67.2248
老師,22年以前投資的一個公司8萬,記得是長期股權(quán)投資,現(xiàn)在得知這個被投資的公司注銷了,那我們的賬面怎么處理,報表上還顯示了,謝謝
請問借款月利率和年利率是一個意思是嗎
老師,有沒有建筑公司與包工頭的掛靠協(xié)議模板?
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老師好,請問老板購買的高檔煙酒應(yīng)該如何做賬呢?
可以先進(jìn)行免抵退稅申報再進(jìn)行增值稅納稅申報嗎
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老師,開發(fā)票遇到這種還能開嗎?