?全年沒(méi)有銷售(營(yíng)業(yè))收入,那么本年的廣告費(fèi)用是不可以稅前扣除的,但是可以在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除.招待費(fèi)按照60抵扣

周老師 我們是房開(kāi)企業(yè) 我要匯算年度企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)我們房開(kāi)始預(yù)售階段沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入 那么廣告費(fèi)用是全額抵扣嗎?招待費(fèi)按照60抵扣嗎?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說(shuō)A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒(méi)有利潤(rùn)的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)我們是房開(kāi)企業(yè) 我們交房前預(yù)繳的土增稅沒(méi)有記提,月季報(bào)及年度企業(yè)所得稅匯算清繳表也沒(méi)調(diào)整,那么交房后開(kāi)發(fā)票了 可以記提了入費(fèi)用了也可以不用調(diào)整了 這樣可以嗎?
房開(kāi)老師 我們12月31號(hào)交房合同約定的 但是沒(méi)竣工驗(yàn)收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢?目前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,按照預(yù)交方式申報(bào)企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時(shí)候正常申報(bào)收入和成本的話會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么只要在5月31號(hào)前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)按照12.31時(shí)間計(jì)算滯納金的是吧?
老師,23年12月新注冊(cè)公司,目前沒(méi)有收入,也沒(méi)有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個(gè)怎么辦? 直接計(jì)入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開(kāi)始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營(yíng)業(yè)收入14%以內(nèi)來(lái)計(jì)算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)更好?開(kāi)辦費(fèi)不用受營(yíng)業(yè)額比例限制?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請(qǐng)問(wèn)獎(jiǎng)金3000元的,按全年一次性獎(jiǎng)金收入申報(bào),會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎
你好,我想問(wèn)下,有沒(méi)有關(guān)于支票方面的,我好久沒(méi)接觸過(guò)支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費(fèi)的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨(dú)分開(kāi)來(lái)做嗎?
請(qǐng)問(wèn)視同銷售服務(wù)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購(gòu)進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費(fèi)替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請(qǐng)問(wèn)有總分公司,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報(bào),但是前期資產(chǎn)總額沒(méi)有超5000萬(wàn),如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個(gè)稅9月份漏報(bào)一個(gè)人,更正的時(shí)候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報(bào)這個(gè)工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個(gè)是嗎?
老師您好,發(fā)票開(kāi)出去后可以暫估材料開(kāi)始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎


宣傳費(fèi)也是一樣以后年度抵扣嗎?未能抵扣金額和抵扣年度的廣宣費(fèi)合并起來(lái)不能超過(guò)抵扣年度收入的15%嗎?比如2021年廣宣費(fèi)沒(méi)抵扣 那么22年產(chǎn)生收入了 那么22年抵扣的廣宣費(fèi)是21年為抵扣的和22年產(chǎn)生的總和不超過(guò)22年收入的15%嗎?
是的,以后年度繼續(xù)按照15%的標(biāo)準(zhǔn)抵扣
那2021年掛的預(yù)付賬款收不到發(fā)票了可以在2022年本年度調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整以前年度損益嗎?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈