?全年沒(méi)有銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入,那么本年的廣告費(fèi)用是不可以稅前扣除的,但是可以在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除.招待費(fèi)按照60抵扣
周老師 我們是房開(kāi)企業(yè) 我要匯算年度企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)我們房開(kāi)始預(yù)售階段沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入 那么廣告費(fèi)用是全額抵扣嗎?招待費(fèi)按照60抵扣嗎?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說(shuō)A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒(méi)有利潤(rùn)的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)我們是房開(kāi)企業(yè) 我們交房前預(yù)繳的土增稅沒(méi)有記提,月季報(bào)及年度企業(yè)所得稅匯算清繳表也沒(méi)調(diào)整,那么交房后開(kāi)發(fā)票了 可以記提了入費(fèi)用了也可以不用調(diào)整了 這樣可以嗎?
房開(kāi)老師 我們12月31號(hào)交房合同約定的 但是沒(méi)竣工驗(yàn)收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢?目前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,按照預(yù)交方式申報(bào)企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時(shí)候正常申報(bào)收入和成本的話會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅,那么只要在5月31號(hào)前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會(huì)按照12.31時(shí)間計(jì)算滯納金的是吧?
老師,23年12月新注冊(cè)公司,目前沒(méi)有收入,也沒(méi)有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個(gè)怎么辦? 直接計(jì)入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開(kāi)始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營(yíng)業(yè)收入14%以內(nèi)來(lái)計(jì)算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)更好?開(kāi)辦費(fèi)不用受營(yíng)業(yè)額比例限制?
老師 產(chǎn)業(yè)園優(yōu)惠百分之四的稅是怎么個(gè)意思
投保人個(gè)被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故。保險(xiǎn)訂立2年以上的,保險(xiǎn)人退不退現(xiàn)金價(jià)值??
計(jì)算第一個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提具體怎么做?
老師您好!上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無(wú)需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
中級(jí)經(jīng)濟(jì)法中的未全面履行出資義務(wù)和未盡出資義務(wù)的區(qū)別
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)與開(kāi)票金額不一致是什么原因
我們公司專(zhuān)門(mén)給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車(chē)子和人,我們配送的人和車(chē)子怎么開(kāi)票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說(shuō)嗎?小規(guī)模我們每個(gè)月開(kāi)的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個(gè)人所得稅。無(wú)論金額是否超過(guò)500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
宣傳費(fèi)也是一樣以后年度抵扣嗎?未能抵扣金額和抵扣年度的廣宣費(fèi)合并起來(lái)不能超過(guò)抵扣年度收入的15%嗎?比如2021年廣宣費(fèi)沒(méi)抵扣 那么22年產(chǎn)生收入了 那么22年抵扣的廣宣費(fèi)是21年為抵扣的和22年產(chǎn)生的總和不超過(guò)22年收入的15%嗎?
是的,以后年度繼續(xù)按照15%的標(biāo)準(zhǔn)抵扣
那2021年掛的預(yù)付賬款收不到發(fā)票了可以在2022年本年度調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整以前年度損益嗎?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈