同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

建筑行業(yè)開(kāi)票預(yù)繳稅款,去年12.30日開(kāi)的發(fā)票未來(lái)的及預(yù)繳稅款,1月份預(yù)繳,12月份未計(jì)提附加稅,1月份計(jì)提,現(xiàn)年底審計(jì),這筆賬需要調(diào)到去年嗎
老師去年12月異地預(yù)繳的附加稅,忘記月底再計(jì)提一下了,導(dǎo)致21年稅金及附加少計(jì)入利潤(rùn)表了!22年怎么分錄調(diào)整?
去年12月份異地預(yù)繳的附加稅稅款,當(dāng)月沒(méi)有做計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在1月份計(jì)提的話(huà),怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)22年12月份的附加稅1月份才計(jì)提繳納,我要怎么做吧這部分附加稅調(diào)到2022年呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)12月份附加稅沒(méi)有計(jì)提,1月份直接交了,做1月份帳的時(shí)候,先計(jì)提再繳納,現(xiàn)在問(wèn)題是稅金及附加科目有余額該怎么記賬呢
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿(mǎn),賬面沒(méi)有錢(qián)了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢(qián)還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)這家公司今年的年報(bào)已經(jīng)填報(bào)完了嗎


我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 那就是 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)
如果發(fā)現(xiàn)去年11月份有多計(jì)提的稅費(fèi),我需要再做一筆做上面相反的分錄去充掉嗎?
同學(xué)你好 是的 就是這樣操作的