,你好,嗯,如果說你是為了這個(gè)設(shè)備而發(fā)生的調(diào)試費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)的話,也是要按13%來開。

老師好,請(qǐng)問我們一般納稅人公司,合同里銷售設(shè)備,和設(shè)備調(diào)試服務(wù)費(fèi)是分開注明的,但客戶要求我們服務(wù)費(fèi)那部分也必須開13.的服務(wù)費(fèi),這樣可行嗎
銷售給A公司的合同中,注明不包含運(yùn)費(fèi)及進(jìn)口費(fèi)用,但是有設(shè)備的含稅價(jià)格。 在收款時(shí),A公司支付給我公司的第二筆款項(xiàng)中,包含了60%的合同價(jià)款,進(jìn)口的關(guān)稅,進(jìn)口的運(yùn)費(fèi)。 請(qǐng)問開給對(duì)方的發(fā)票,要開這3項(xiàng)的合計(jì)金額嗎?
老師,我公司主營醫(yī)療機(jī)械設(shè)備銷售,一般納稅人現(xiàn)在和醫(yī)院簽了一個(gè)合同有設(shè)備費(fèi)用,有防護(hù)設(shè)施費(fèi)用,合同里寫著:合同總價(jià)包含人工費(fèi),材料費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)等其他所有費(fèi)用。那我們?cè)俳o醫(yī)院開發(fā)票時(shí)按合同總價(jià)稅率為13%去開是嗎?
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在需要開一批設(shè)備發(fā)票,但是合同中包含了調(diào)試費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)用,請(qǐng)問這兩個(gè)費(fèi)用也是按照13%來開具發(fā)票嗎?
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目 給客戶裝一套音響設(shè)備, 只簽了1份合同 有注明設(shè)備費(fèi)用和安裝費(fèi) 設(shè)備是我們采購回來給客戶安裝的 發(fā)票要怎么開 能不能開建筑服務(wù) 按照一般納稅人 還是要把發(fā)票分開來開
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。

