你好同學(xué),如果你不退的話,那就說(shuō)明你交了,你又不需要再做賬務(wù)處理了。
老師,小規(guī)模納稅人,代開專票作廢,預(yù)繳的稅退回,包括附加稅,因?yàn)橛?80的服務(wù)費(fèi),還有需要繳納的118.12的增值稅,這個(gè)差額91.88的附加稅也退回了,我該怎么做?
小規(guī)模納稅人退稅(以前年度的專票作廢沒(méi)有退稅),增值稅,附加稅退回對(duì)公賬戶,怎么會(huì)計(jì)處理? 小規(guī)模納稅人退稅(當(dāng)年的專票作廢沒(méi)有退稅),增值稅,附加稅退回對(duì)公賬戶,怎么會(huì)計(jì)處理?
小規(guī)模納稅人作廢了發(fā)票,退了增值稅,但沒(méi)退附加稅,不想再去退了,這個(gè)附加稅的賬務(wù)怎么處理?
老師,我是小規(guī)模納稅人,之前電子稅務(wù)局代開的專票,后有沖紅開了退票稅務(wù)局退了稅,增值稅退了1515.65.附加稅只退了53.09元,這怎么做賬呀
老師,去年紅沖的增值稅專用發(fā)票,今年增值稅和附加稅稅金退回了,這個(gè)賬怎么做呢?去年沒(méi)有計(jì)提增值稅,計(jì)提了附加稅,(我們是小規(guī)模納稅人)
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板問(wèn)還差多少成本票,還說(shuō)把去年的也算上,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問(wèn)題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒(méi)有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說(shuō)把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒(méi)有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資