同學(xué)你好 你填寫的不對(duì)嗎
系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)280.59應(yīng)該等于《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月280.59加服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之和。(錯(cuò)誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個(gè)怎么辦?我們個(gè)體戶開了勞務(wù)也開了貨物,申報(bào)不進(jìn)去
老師好,申報(bào)增值稅(小于30萬)失敗提示本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)600,應(yīng)等于增值稅申報(bào)表18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月600加服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí),提示:主表【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】第13行值【0.00】必須等于【上期申報(bào)表第20行【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】的值】【79983.15】,是什么原因呢,要怎么操作?謝謝
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該如何修改呢?
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)第19行本期免稅額[1372.86]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起點(diǎn)免稅額[301.66]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行[0]=[301.66],請(qǐng)核實(shí)。怎么處理?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
2021年10月和2022年1月的報(bào)表申請(qǐng)沖正了
那你需要按考慮一下更正后的
好的,謝謝
同學(xué)你好滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝