同學你好 這個不影響的

老師,去年12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候忘記把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅明細了,我在? 一筆影響嗎?
老師問一下我期初的時候把應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅設置余額在貸方了影響不
老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月初交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 【應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
關(guān)于增值稅的問題; 計提的時候, 借記“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應交稅費-未交增值稅”。 繳納的時候 借記“應交稅費-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,投資款多投了5萬到公司,可以退回嗎?
郭老師,銀行借款,要開專票嗎,可以開專票抵增值稅嗎
公司按揭買汽車的發(fā)票可以做為進項抵扣嗎增值稅嗎
公司零星的開支,一般都不給開發(fā)票,只提供個收據(jù)能入賬嗎?是不是入了賬之后年底匯算清繳還需要調(diào)增加,像我們公司取了1000備用金,可是前臺他們買個小東東根本沒發(fā)票,一個月1000花完也沒有對應發(fā)票開沖賬,這怎么辦啊,怎么做賬
老師,我們單位租的辦公室,租賃合同是和房東老婆簽的,拿回來的取暖費發(fā)票是房東本人,這個可以報銷嗎
請問我公司的貸款750萬的債務,現(xiàn)在經(jīng)過三方協(xié)議轉(zhuǎn)給了另一公司。怎么做分錄?
老師,我們收到一張工業(yè)園區(qū)開的水費的發(fā)票,他們是按簡易征收,開的3%的稅率,我們是一般納稅人,我們能抵扣進項稅額嗎
應收賬款收不回來,如果對方也一直未注銷公司,我們計提的壞賬,是不是要調(diào)增
請問損益表里的收入和成本增長率,他們的差額,可以落實到毛利率增長率里嗎,比如收入增加26,成本增加21,毛利應該增加5嗎?都是比率哈
老師,我公司之前是非正常,稅務局那邊操作完了,我進入稅務局,還需要操作嗎
那現(xiàn)在我轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是負數(shù)。月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學你好 交增值稅是負數(shù),也就是在借方,說明企業(yè)多交增值稅,或者是預交了增值稅.如果應交稅金-應交增值稅各明細科目加減后有借方余額,那肯定有錯誤;借方有余額的情況只有當期有留抵稅額,可你當月還應繳稅額,那就不會有留抵稅額
這個余額是留底稅,我認證多了的
這個在貸方是因為我期初把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額設置在貸方了,現(xiàn)在余額在貸方還是負數(shù),如果按正常余額在借方那現(xiàn)在這個余額就是在借方
留抵的沒事 可以不結(jié)轉(zhuǎn)
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝