你好,請(qǐng)問這部分稅金以前計(jì)提過嗎?

工程預(yù)交的增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅1.怎么做會(huì)計(jì)分錄,2.后面抵扣了怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,企業(yè)在外地用銀行存款預(yù)交了增值稅,附近稅,印花稅,企業(yè)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,企業(yè)在外地用銀行存款預(yù)交了增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問補(bǔ)交上年度增值稅、所得稅、印花稅、附加稅,怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問補(bǔ)交2019年欠的增值稅 附稅 企業(yè)所得稅 印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?已經(jīng)去稅務(wù)大廳交了稅 取得了完稅證明
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?


我看了一下,前面做賬的會(huì)計(jì)對(duì)欠稅都未計(jì)提
你好,那你直接計(jì)入當(dāng)期損益,費(fèi)用科目改成以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整(印花稅,所得稅) 貸:銀行存款 增值稅為價(jià)外稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補(bǔ) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補(bǔ)
公司是建筑施工單位一般納稅人,這個(gè)欠稅是因?yàn)橐郧吧陥?bào)后但是未繳納稅款造成的欠稅,看之前的賬里面開出去的專票,增值稅是貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 收到的進(jìn)項(xiàng)專票增值稅款是借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款增值稅做的是應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 月末也未進(jìn)行增值稅的處理,公司稅務(wù)系統(tǒng)里顯示還有欠稅,這個(gè)能不能把欠的稅補(bǔ)計(jì)提啊,不然賬里根本查不出來(lái)還欠多少稅,增值稅留低有多少,只看的到看得到進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,還得看跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面是否對(duì)的上?請(qǐng)問老師有什么好的建議嗎?感覺稅款看起來(lái)很亂
你好,進(jìn)項(xiàng)是沒辦法補(bǔ)計(jì)提的,銷項(xiàng)可以,印花稅不用計(jì)提。以前期間補(bǔ)交了,直接交就行,沒必要計(jì)提了,想統(tǒng)計(jì)稅款看申報(bào)表,后期你做規(guī)范
老師,不是要補(bǔ)計(jì)提進(jìn)項(xiàng),我是說補(bǔ)計(jì)提前面欠的企業(yè)所得稅,后面跨年補(bǔ)交了前面欠的稅款都是借:以前年度損益調(diào)整(印花稅,所得稅) 貸:銀行存款 增值稅為價(jià)外稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補(bǔ) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補(bǔ)嗎?
給你完整的計(jì)提繳納分錄