同學(xué):您好。當(dāng)期所得稅=利潤(rùn)總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)以前年度虧損)%2B或-納稅調(diào)整額。
老師,這個(gè)遞延所得稅是怎么算滴?當(dāng)期所得稅算出來了,遞延算不出來
年報(bào)里當(dāng)期所得稅具體是怎么算出來的 應(yīng)納稅所得額是怎么算出來的
老師,應(yīng)納稅所得額是怎么算出來的
老師,所得稅這,有個(gè)地方想不明白,第一年確認(rèn)了應(yīng)納稅差異100,在第一年計(jì)算第一年的當(dāng)期所得稅時(shí),要當(dāng)期調(diào)減100得出來應(yīng)納稅所得額。 第二年的時(shí)候算第二年當(dāng)期所得稅,計(jì)算第二年應(yīng)納稅所得額時(shí),用當(dāng)年利潤(rùn)總額納稅調(diào)整增加去第一年的這100,得出來第二年的當(dāng)期所得額對(duì)嗎?
補(bǔ)繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報(bào)表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤(rùn)嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊(cè)資本認(rèn)繳期限?
按新租賃準(zhǔn)則計(jì)入的未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師您好,寺廟建賬會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師好!想問下一般納稅人,上個(gè)月對(duì)方開的專票,這個(gè)月已抵扣并且申報(bào)完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請(qǐng)問稅務(wù)怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中有一筆是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,這個(gè)要先入賬嗎?請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務(wù),之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分???
老師,請(qǐng)問公司給實(shí)物就當(dāng)記福利費(fèi)是嗎
老師請(qǐng)問這些可以從哪里找到呢
請(qǐng)問根據(jù)這個(gè)圖片 具體計(jì)算過程是怎么樣的
同學(xué):您好。找你們企業(yè)的年報(bào)表,看總表。
那請(qǐng)問這又是什么意思 應(yīng)納所得稅額=本年利潤(rùn)-應(yīng)納稅調(diào)整額+可抵扣暫時(shí)性差異
請(qǐng)問這個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)是怎么算的
同學(xué):您好。這是根據(jù)稅、會(huì)計(jì)差異確認(rèn)遞延的所得稅。