同學(xué):您好。當(dāng)期所得稅=利潤總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補(bǔ)以前年度虧損)%2B或-納稅調(diào)整額。

老師,這個遞延所得稅是怎么算滴?當(dāng)期所得稅算出來了,遞延算不出來
年報里當(dāng)期所得稅具體是怎么算出來的 應(yīng)納稅所得額是怎么算出來的
老師,應(yīng)納稅所得額是怎么算出來的
老師,所得稅這,有個地方想不明白,第一年確認(rèn)了應(yīng)納稅差異100,在第一年計算第一年的當(dāng)期所得稅時,要當(dāng)期調(diào)減100得出來應(yīng)納稅所得額。 第二年的時候算第二年當(dāng)期所得稅,計算第二年應(yīng)納稅所得額時,用當(dāng)年利潤總額納稅調(diào)整增加去第一年的這100,得出來第二年的當(dāng)期所得額對嗎?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
老師請問這些可以從哪里找到呢
請問根據(jù)這個圖片 具體計算過程是怎么樣的
同學(xué):您好。找你們企業(yè)的年報表,看總表。
那請問這又是什么意思 應(yīng)納所得稅額=本年利潤-應(yīng)納稅調(diào)整額+可抵扣暫時性差異
請問這個納稅調(diào)整項是怎么算的
同學(xué):您好。這是根據(jù)稅、會計差異確認(rèn)遞延的所得稅。