你好 借原材料 進項 貸銀行?
1.購進一臺設(shè)備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90元,保險費500元,增值稅額30元,所以款項均以銀行存款支付,設(shè)備交付使用。2.向公司購進甲材料1500千克,單價20元,發(fā)票上的價格30000元,增值稅額3900元,乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。3.用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)4.向C公司購進丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預(yù)付材料尚未驗收人庫。5.用現(xiàn)金支付丙材料的運費及裝卸費4300元6.本期購進的甲乙丙材料均已驗收人庫,現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)實際采購成本
1.購進一臺設(shè)備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90元,保險費500元,增值稅額30元,所以款項均以銀行存款支付,設(shè)備交付使用。2.向公司購進甲材料1500千克,單價20元,發(fā)票上的價格30000元,增值稅額3900元,乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。3.用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)4.向C公司購進丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預(yù)付材料尚未驗收人庫。5.用現(xiàn)金支付丙材料的運費及裝卸費4300元6.本期購進的甲乙丙材料均已驗收人庫,現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)實際采購成本
向益華公司購進甲材料計45000元,增值稅5850元;購進乙材料計30000元,增值稅3900元??铐椧雁y行存款支付。
第1題.向甲廠購進甲材料200噸,單價100元,增值稅額3400元,材料未入庫,貸款及稅額共計23400元,已由銀行支付。第2題.向下列各單位購進甲材料一批,材料未入庫,增值稅款13600元,貸款及稅款均未付丙廠300噸,單價100元,共計30000元。丁廠500噸,單價100元,共計50000元,合計80000元。第三題.以銀行存款1000元支付購買甲材料的運雜費。第4題.向乙廠購進甲材料500噸,單價100元,未入庫,貸款50000元,增值稅款8500元,其中30000元沖銷原預(yù)付貸款,不足部分以存款支付
資料:某工廠某年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購進1臺設(shè)備,買價70000元,運輸費500元,包裝費300元,所有款項均以銀行存款支付,設(shè)備交付使用。(2)向大明工廠購進甲材料1500千克,單價30元,計45000元,增值稅5850元;乙材料2000千克,單價15元,計30000元,增值稅3900元,全部款項以銀行存款支付。(3)用銀行存款支付上述甲、乙材料的運雜費7000元。(4)向宏天工廠購進丙材料3000千克,單價25元,計75000元,增值稅9750元,款項尚未支付。(5)本期購進的甲、乙、丙材料均已驗收入庫,現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)實際采購成本。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄(運雜費按材料重量分攤)。
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎