你好 借:原材料40000%2B400??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5200, ??貸:預(yù)付賬款?40000%2B400%2B5200 收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款 借:預(yù)付賬款?40000%2B400%2B5200—20000 貸:銀行存款??40000%2B400%2B5200—20000

從廣發(fā)公司購進(jìn)甲材料批,取得的增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為10000元。增值稅1300元,另付運(yùn)雜費(fèi)200元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。
企業(yè)收到以公司發(fā)來C材料,貨款為¥40,000,增值稅6800元,對方墊付包裝費(fèi)¥2000(取得增值稅普通發(fā)票),剩余款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫.怎么做會計(jì)分錄?
收到公司發(fā)運(yùn)來的材料并驗(yàn)收入庫增值稅專用發(fā)票上載明價(jià)款為40000元增值稅稅額為6400元對方代墊運(yùn)費(fèi)400元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)
采用托收承付結(jié)算方式從B公司購人一批甲材料,專用發(fā)票注明價(jià)款100o00元增值稅13000元,對方代墊運(yùn)雜費(fèi)400元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收人庫,款項(xiàng)尚未支付分錄
收到DP公司發(fā)運(yùn)來的材料,并驗(yàn)收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為40000元,增值稅為5200元,對方代墊運(yùn)費(fèi)400元,(含稅,取得普通發(fā)票)收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款。(已預(yù)付DP公司20000元),做會計(jì)分錄
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?

