你好 借:原材料40000%2B400??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5200, ??貸:預(yù)付賬款?40000%2B400%2B5200 收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款 借:預(yù)付賬款?40000%2B400%2B5200—20000 貸:銀行存款??40000%2B400%2B5200—20000
從廣發(fā)公司購進(jìn)甲材料批,取得的增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為10000元。增值稅1300元,另付運(yùn)雜費(fèi)200元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。
企業(yè)收到以公司發(fā)來C材料,貨款為¥40,000,增值稅6800元,對方墊付包裝費(fèi)¥2000(取得增值稅普通發(fā)票),剩余款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫.怎么做會(huì)計(jì)分錄?
收到公司發(fā)運(yùn)來的材料并驗(yàn)收入庫增值稅專用發(fā)票上載明價(jià)款為40000元增值稅稅額為6400元對方代墊運(yùn)費(fèi)400元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)
收到DP公司發(fā)運(yùn)來的材料,并驗(yàn)收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為40000元,增值稅為5200元,對方代墊運(yùn)費(fèi)400元,(含稅,取得普通發(fā)票)收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款。(已預(yù)付DP公司20000元),做會(huì)計(jì)分錄
樂華公司于2022年3月20日收到長安公司發(fā)來的乙材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20000元、增值稅稅款2600元,長安公司代墊運(yùn)費(fèi)1000元、增值稅額90元。該批貨款已于3月8日預(yù)付,余款以銀行存款另付,材料已驗(yàn)收入庫。編制會(huì)計(jì)分錄怎么寫
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)營業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個(gè)季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確,就是說會(huì)多報(bào)一些,等到年底年報(bào)的時(shí)候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個(gè)其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時(shí)候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險(xiǎn),然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個(gè)人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時(shí),還需要做銷項(xiàng)稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個(gè)體戶核定能來發(fā)票嗎