借原材料40400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6400 貸銀行存款46800
從某公司購(gòu)入精銅50噸,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明材料價(jià)款為955000元,增值稅162350元,購(gòu)入絕緣材料20噸,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明材料價(jià)款為160000元,增值稅為27200元。另支付運(yùn)費(fèi)14000元(運(yùn)費(fèi)按數(shù)量分?jǐn)?,不考慮增值稅),材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。
10日,持銀行匯票購(gòu)入A材料1500千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為420000元,增值稅稅額為54600元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)3000元,運(yùn)費(fèi)5000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為450元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
11 日購(gòu)進(jìn)原材料、零部件一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款為 200000元,增值稅額為26000元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元,收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3000元,稅額270元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)
收到公司發(fā)運(yùn)來(lái)的材料并驗(yàn)收入庫(kù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明價(jià)款為40000元增值稅稅額為6400元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)
收到DP公司發(fā)運(yùn)來(lái)的材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為40000元,增值稅為5200元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元,(含稅,取得普通發(fā)票)收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款。(已預(yù)付DP公司20000元),做會(huì)計(jì)分錄
老師,我公司員工購(gòu)買(mǎi)了火車(chē)票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問(wèn)題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)說(shuō)明嗎?
老師公司向個(gè)人租車(chē),我在分類(lèi)所得代扣代繳了租車(chē)費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問(wèn)下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開(kāi)的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專(zhuān)票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購(gòu)買(mǎi)土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專(zhuān)票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款
你前邊沒(méi)有看不清楚
收到DP公司發(fā)來(lái)的材料并驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為40000元,增值稅稅額為6400元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)。收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款。
原來(lái)付款多少啦呀