你好!你不用交增值稅,就不用計(jì)提附加稅
用上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本月銷項(xiàng)稅額怎么做賬,還有本期還有加計(jì)遞減
老師,進(jìn)項(xiàng)上期有留抵,本月填招附表二時(shí),需要填寫上期留抵稅額嗎
老師,有上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,本期的附加稅怎么計(jì)提?
對(duì),知道稅負(fù)率,銷項(xiàng)稅額,上期有留底,本期有加計(jì)抵減,本期的進(jìn)項(xiàng)需要勾選多少怎么計(jì)算?
老師,附加稅上期有留抵稅額,這個(gè)要做憑證計(jì)提嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,2月留抵的,3月繳納的時(shí)候不交。計(jì)提3月附加稅怎么計(jì)提?
你好!3月份是不是要計(jì)提,是要看3月要不要交增值稅
老師,3月要交的,減去留抵的以后,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,所以,不知道怎么計(jì)提
你好!按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額,計(jì)算應(yīng)納增值稅額,然后按比例計(jì)提附加稅
我知道,正常就是您說的方法,但是不是有2月留抵的嗎,怎么辦?把2月留抵的,直接算到本期進(jìn)項(xiàng)稅里嗎?
你好!是的。附加稅只看增值稅