你好,你們有單獨的采購部門嗎? 可以要求采購部門聯(lián)系對方 或者和供應(yīng)商約定好開發(fā)票的時間 比如開了發(fā)票多長時間付款

新的單位沒有什么制度,銷售發(fā)票客戶要再開,成本發(fā)票也是沒有人催,往往都是銷售發(fā)票出去了,成本永遠沒來,我去當主辦會計,我這個賬怎么做呢?還有什么好的辦法可以去解決這個問題
單位去年銷售發(fā)票就開了一部分,客戶沒付錢就沒開全,現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票,我怎么處理,現(xiàn)在開發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么處理,上個會計供應(yīng)商百分之八十都沒有開發(fā)票來,她也沒有暫估,也沒有做未開票申報,我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我?是工業(yè)企業(yè),會計做賬直接做主營業(yè)務(wù)成本材料、機械、燃料,沒有生產(chǎn)成本科目?
上個月開了銷售發(fā)票出去,但是成本發(fā)票沒開,11月開出來了,導致需要多交增值稅,這個有什么辦法可以解決嗎
老師,我想問下,我們是新成立的公司,生產(chǎn)制造業(yè)的,目前接了一個單子,要開發(fā)票,但是我們的貨還沒有生產(chǎn)出來,還沒達到完工產(chǎn)品成都。那這發(fā)票能開出去嗎?那我這個銷售成本又如何計算呢?
老師,有個人去稅務(wù)局代開了我公司的發(fā)票,但是我們都不知道這個人是誰,發(fā)票也沒有到公司。現(xiàn)在這張發(fā)票,要紅沖或者作廢。是不是只要我做賬不做這張發(fā)票進去,就可以?還是有什么更好的解決辦法?這樣發(fā)票,公司不認可,不需要。
申報個稅的標準是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進項票,下游公司喊開銷項發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費怎么做分錄?不出入庫了,請問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報銷單寫一下招待費贈送這樣做對嗎? 分錄這樣寫對嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費用—招待費 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內(nèi)銷還是出口?
劉老師:當月群眾交的醫(yī)療收入當月退費(如10號交費,15號退費),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會計吧
老師請問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務(wù)打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益?
都是老板聯(lián)系的,我們做賬很被動,老師有什么方法來解決我這這個問題,讓我的賬能好做
那你們也沒有合同了,那他給你這個價格是開發(fā)票的還是不開發(fā)票的? 我們就給供應(yīng)商約定好賬期,開了發(fā)票多長時間付款,我們是4月15號之前。 是15號之后開來的,是下下個月的15號之前 他給我們貨物的時候,直接都給我們開發(fā)票。