您好,是這樣的, 1.應(yīng)補(bǔ)繳稅額: 借:以前年度損益調(diào)整; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅; 2.繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅; 貸:銀行存款。

請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,2021年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交的稅款怎么做分錄
請(qǐng)問2021年調(diào)整2019年企業(yè)匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額所產(chǎn)生的企業(yè)所得稅及滯納金怎么做賬?補(bǔ)繳2019年印花稅怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄分別是怎么樣的?
請(qǐng)問4月交2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳金額怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
繳納2021年企業(yè)所得稅匯算清繳,交稅,怎么計(jì)提和做賬分錄?
2021年企業(yè)所得稅預(yù)繳后在2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄?
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請(qǐng)問個(gè)問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請(qǐng)問怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請(qǐng)問這樣的國(guó)際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個(gè)點(diǎn)的專票!?。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問餐飲企業(yè)購(gòu)買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊

