您好 可以撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì) 然后再勾選 提交 申請(qǐng)統(tǒng)計(jì) 確認(rèn)
現(xiàn)在申報(bào)的是9月的稅,如果9月已經(jīng)申報(bào)了。我再進(jìn)入增值抵扣勾選平臺(tái)可以勾選10月的發(fā)票嗎?可以勾選統(tǒng)計(jì)嗎?還可以確認(rèn)簽名嗎?
老師 發(fā)票勾選要不要按前后日期呢我們公司 之前有好的進(jìn)行票 沒(méi)有認(rèn)證的 我 現(xiàn)在做3月份的納稅申報(bào) 我現(xiàn)在是勾選3月份的進(jìn)項(xiàng)票還是勾選之前月份的呢?
3月份進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,還未申報(bào)3月稅,現(xiàn)在想追加勾選認(rèn)證,怎么處理
老師,上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在申報(bào)期已經(jīng)勾選,但是未做確認(rèn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期還可以確認(rèn)么
老師現(xiàn)在勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么不能統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢?顯示未到統(tǒng)計(jì)確認(rèn)日期無(wú)法確認(rèn),這樣怎么處理?不勾選進(jìn)項(xiàng)要交稅
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人出口貨物,是直接開(kāi)普票嗎,什么情況下開(kāi)專(zhuān)票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購(gòu)買(mǎi)大米后直接銷(xiāo)售大米 發(fā)票如何賦碼,購(gòu)買(mǎi)稻谷后加工后銷(xiāo)售大米開(kāi)具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是一個(gè)自然人。他出租。自己的私家車(chē)給。一個(gè)公司。那么。他在。計(jì)算增值稅的時(shí)候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來(lái)計(jì)算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬(wàn)塊錢(qián)到5萬(wàn)塊錢(qián)這樣
老師,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免增值稅,開(kāi)票是遠(yuǎn)什么稅率?
老師,感覺(jué)今年財(cái)管不難,但是每道大題都沒(méi)有做完,感覺(jué)只有客觀題達(dá)到48分左右才能過(guò),怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝~
計(jì)提個(gè)稅分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,支付個(gè)稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計(jì)提和支付個(gè)稅的分錄,但是我有一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅的這個(gè)科目可以平掉,那應(yīng)付職工薪酬——個(gè)稅,這個(gè)科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報(bào)工資個(gè)稅人數(shù)超過(guò)30人,需要交殘保金,我們公司申報(bào)了一百五六十個(gè)人,面臨交殘保金的問(wèn)題。這個(gè)怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個(gè)方案,具體怎么能操作落地?
?如果說(shuō).增長(zhǎng)率5% 市場(chǎng)份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務(wù)呢
老師,有一家個(gè)體工商戶(hù),每月銷(xiāo)售額5萬(wàn),后期每月銷(xiāo)售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是不是全額交增值稅60萬(wàn)*1%,解析下