同學(xué),你好 最好反結(jié)賬
老師,比方一個(gè)新手會(huì)計(jì)去年11.12月漏做賬,一月漏做憑證,2月也漏做賬,3月也漏做賬,到4月發(fā)現(xiàn)了,是反結(jié)賬做嗎還是這個(gè)月調(diào)整
公司審部查2022年1-8月的會(huì)計(jì)憑證,發(fā)現(xiàn)很多銀行回單都沒(méi)有做賬,銀行賬實(shí)際的金額和賬上的不一致,是從過(guò)反結(jié)賬去把每個(gè)漏賬補(bǔ)上,還是直接做到當(dāng)前月份
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 是不是9月份的賬結(jié)了,10月份才能開(kāi)始做賬? 如果我11月份發(fā)現(xiàn),8月份做漏了,那么這筆業(yè)務(wù)可以做到當(dāng)月嗎?還是說(shuō)調(diào)到8月份去呢
老師,我2月份的工資發(fā)了,但是有漏了一些人的沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,我把她補(bǔ)在3月份里面申報(bào)個(gè)稅了,也就是4月份申報(bào)的,那么我現(xiàn)在做2月份的賬,要怎么處理
老師下午好。去年一張車(chē)輛保險(xiǎn)的發(fā)票被我漏了,沒(méi)做賬。現(xiàn)在把這張發(fā)票做到今年4月份可以嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,跨年了也要反結(jié)賬嗎?好幾個(gè)月都做反結(jié)賬會(huì)不會(huì)有影響?
一調(diào)的話資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表都改了
同學(xué),你好 需要更正報(bào)表
這樣每個(gè)月都調(diào)報(bào)表,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)注意
還是內(nèi)部總金額不變,里邊稍微一點(diǎn)變動(dòng)沒(méi)事啊
同學(xué),你好 你之前是漏記了,所以是需要更正的
,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)注意
老師,需要更正報(bào)表,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成吧,你所謂的更正報(bào)表是到稅務(wù)局網(wǎng)上更改報(bào)表的吧
同學(xué),你好 是的,去大廳更正申報(bào)表
只能到大廳改嗎?稅務(wù)局網(wǎng)上不可以改嗎
那會(huì)計(jì)確實(shí)不好做哦
反結(jié)賬就要更改報(bào)表,那所以只能調(diào)到這個(gè)月了吧老師
同學(xué),你好 要去大廳更改