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老師,21年有未開票收入,21年沒有在電子稅務(wù)局申報。匯算清繳要確認(rèn)收入,是嗎?

2022-04-09 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-09 22:37

是的,一般要如實申報

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快賬用戶1302 追問 2022-04-09 23:34

20年的發(fā)票還能認(rèn)證抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 23:38

你好,可以的,這樣沒問題

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是的,一般要如實申報
2022-04-09
1 ,需要對應(yīng)補(bǔ)上,這個要是20年就銷售貨物,反結(jié)賬補(bǔ)上無票收入按正確,21年后續(xù)做賬不需要再做收入了,2 賬上補(bǔ)上收入分錄,根據(jù)補(bǔ)上之后去做匯算清繳,
2021-03-17
借利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)收賬款 紅沖你的收入,然后你的增值稅申報表也得去修改 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫帳載金額就可以的
2022-05-06
你好,調(diào)整的收入記入以前年度損益調(diào)整,并結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,調(diào)整2021年利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)。匯算清繳時納入應(yīng)納稅額所得中
2022-02-28
你好,不可以的,如果沒有收入,那么,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能夠稅前扣除的
2022-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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