同學(xué)你好,研究階段的是全部費用化,這個研究階段2016的200萬在2016年就記到管理費用了,題目問的是2017年損益的影響金額,在研究階段只算2017年的300萬哈
研發(fā)入賬價值為什么不是150呢,或者450。答案是300。 概念我還是懂的,研究階段都是費用化不計入成本,開發(fā)階段符合資本化計入成本,費用化還是不計入。
請問,研究階段全部費用化,是直接計損益科目的研發(fā)費用-人工、直接投入等嗎?開發(fā)階段滿足資本化的計成本科目的研發(fā)支出-資本化支出,不滿足資本化的計成本科目的研發(fā)支出-費用化支出,是這樣嗎?
這個題為什么300計入費用化,200萬不計入呢?研究階段的支出不是全部費用化嗎?
公司當(dāng)年研究階段研發(fā)支出100萬,開發(fā)階段研發(fā)支出400萬,其中費用化100萬,資本化300萬,公司當(dāng)年研發(fā)加計扣除的金額是多少?這個題 資本化和費用化是多少?以及加計扣除金額?
開發(fā)階段的支出,滿足資本化的計入資本化,為什么研究階段的支出,全部費用化呢,都是前期發(fā)生
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進項需要讓供應(yīng)商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進項留抵,負(fù)著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請問,我把申報表作廢了,我已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票需要怎么樣撤銷
老師,請問這里面的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個分錄需要用別的分錄一起給它沖掉嘛
稅務(wù)籌劃:物流行業(yè)這個增值稅稅率多少?在增值稅和所得稅這塊怎么去籌劃,做過這個行業(yè)的老師可否詳細(xì)說說
老師好,單位的房子是租的,租金一年100多萬。銀行付款是貸方,借方是什么?待攤費用分錄怎么做。這種情況分錄有幾筆,請老師寫一下
請問注銷公司的流程是哪些
明白了,謝謝
不客氣 哈,給個五星好評唄,謝謝啦