您好,沒(méi)有投產(chǎn)暫時(shí)不能享受,有銷售額后才可以。具體對(duì)照文件:財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào),以下簡(jiǎn)稱“14號(hào)公告”),明確了小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)留抵退稅政策。同時(shí),稅務(wù)總局相應(yīng)配套制發(fā)了《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2022年第4號(hào)

老師:我公司自建辦公樓己完工,建筑公司開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,總金額五百萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在固定資產(chǎn)新政策進(jìn)項(xiàng)稅是可以全額抵扣的吧
老師你好,我們公司在新建期間,產(chǎn)生了五十多萬(wàn)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)一下,可以適行留抵退稅政策么
你好,老師,我們是一般納稅人,2019年9月份成立的公司,沒(méi)有啥銷項(xiàng)稅,有五百萬(wàn)還沒(méi)有認(rèn)證和抵扣,我可以在所屬稅期把發(fā)票都認(rèn)證了,然后申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕?,把全部都認(rèn)證和退了,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票認(rèn)證一定是月底進(jìn)行的么,另外我們公司從開(kāi)立至今,一直都是收的發(fā)票放的待抵扣,沒(méi)有認(rèn)證過(guò),這個(gè)月根據(jù)銷項(xiàng)將部門(mén)待抵扣的進(jìn)行認(rèn)證,沒(méi)認(rèn)證完的在電子稅務(wù)局做留抵就可以了吧,謝謝
老師,公司建廠的變壓器的折舊入什么科目,管理還是制造
樸老師,老師,前兩個(gè)月的電腦和電子設(shè)備,攤銷了兩個(gè)月,可以直接沖賬調(diào)了,做成費(fèi)用不呢!
您好老師,注銷時(shí)法人其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)收入超過(guò)季度免稅30萬(wàn)了,還需要繳納增值稅嗎
對(duì)方是民辦非企業(yè)單位,對(duì)方要求開(kāi)普票,但是我們開(kāi)票的時(shí)候搜索不到對(duì)方的幼兒園名稱,是什么原因
老師,你好,麻煩問(wèn)一下我是10月30日開(kāi)的票,10月的時(shí)候忘記預(yù)交了,今天才預(yù)交的,但是預(yù)交所屬期是填的10月份的,這種做賬預(yù)交增值稅我該做到10月,還是11月呢
差旅費(fèi)打滴滴,滴滴的過(guò)路費(fèi)發(fā)票能不能算公司成本,
出口的備案單證有哪些
老師,注銷庫(kù)存轉(zhuǎn)收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎
之前的發(fā)票已抵扣,發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了一項(xiàng)產(chǎn)品,現(xiàn)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司通過(guò)通聯(lián)支付平臺(tái)的收款碼收客戶款,平臺(tái)到賬期是1天,也就是說(shuō)31號(hào)客戶通過(guò)收款碼付了10000元,公司在下個(gè)月1號(hào)才到賬,到賬9997元,因?yàn)槠脚_(tái)收取3元手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收款和收入和手續(xù)費(fèi)的分錄是什么


好的謝謝
您好,投產(chǎn)后有銷售額才能享受。