你好,是的??梢匀~進(jìn)行抵扣的

老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個(gè)工程項(xiàng)目是選擇簡易計(jì)稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票簡易計(jì)稅的成本?
老師:我公司自建辦公樓己完工,建筑公司開了增值稅專用發(fā)票,總金額五百萬,請問現(xiàn)在固定資產(chǎn)新政策進(jìn)項(xiàng)稅是可以全額抵扣的吧
老師你好。 想了一個(gè)問題, 假如一個(gè)廠里面修建了1棟樓用于職工住宿的宿舍。跟建筑公司簽署了合同,一次性支付建筑公司價(jià)款,然后取得建筑公司開具的增值稅專用發(fā)票。根據(jù)稅法的規(guī)定專門用于職工福利的不動(dòng)產(chǎn),其進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣的。那如果是自己自建的用于上面的不動(dòng)產(chǎn),在不動(dòng)產(chǎn)建造過程中產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅稅額也是不能抵扣的嗎?
我們公司是新建企業(yè),前期購進(jìn)大量的固定資產(chǎn),還有大量的基建增值稅專用發(fā)票,有大量的進(jìn)賬發(fā)票,銷售額又很低,現(xiàn)在公司資金比較緊張,公司老板讓申請留抵退稅,這種操作可以嗎?可以的話,操作流程是什么?
老師好,我公司是建筑企業(yè),一般納稅人身份,給當(dāng)?shù)匾患抑行挠變簣@開具了9%稅率的工程服務(wù)普通發(fā)票,請問產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額可以用本公司取得的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣嗎?取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專用發(fā)票
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書,個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的

