你好,是的??梢匀~進(jìn)行抵扣的
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個(gè)工程項(xiàng)目是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的,請(qǐng)問我們自己公司購(gòu)買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購(gòu)買的材料成本是否可以抵扣我們開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本?
老師:我公司自建辦公樓己完工,建筑公司開了增值稅專用發(fā)票,總金額五百萬,請(qǐng)問現(xiàn)在固定資產(chǎn)新政策進(jìn)項(xiàng)稅是可以全額抵扣的吧
老師你好。 想了一個(gè)問題, 假如一個(gè)廠里面修建了1棟樓用于職工住宿的宿舍。跟建筑公司簽署了合同,一次性支付建筑公司價(jià)款,然后取得建筑公司開具的增值稅專用發(fā)票。根據(jù)稅法的規(guī)定專門用于職工福利的不動(dòng)產(chǎn),其進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣的。那如果是自己自建的用于上面的不動(dòng)產(chǎn),在不動(dòng)產(chǎn)建造過程中產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅稅額也是不能抵扣的嗎?
我們公司是新建企業(yè),前期購(gòu)進(jìn)大量的固定資產(chǎn),還有大量的基建增值稅專用發(fā)票,有大量的進(jìn)賬發(fā)票,銷售額又很低,現(xiàn)在公司資金比較緊張,公司老板讓申請(qǐng)留抵退稅,這種操作可以嗎?可以的話,操作流程是什么?
老師好,我公司是建筑企業(yè),一般納稅人身份,給當(dāng)?shù)匾患抑行挠變簣@開具了9%稅率的工程服務(wù)普通發(fā)票,請(qǐng)問產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額可以用本公司取得的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣嗎?取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專用發(fā)票
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會(huì)員的呀
計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益時(shí),題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢