您好 要B公司寫委托收款說(shuō)明 然后跟發(fā)票 收據(jù) 一起做憑證附件

老師你好 我們有4個(gè)股東現(xiàn)在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現(xiàn)在B公司需要支出,然后他們沒(méi)有存投資款到B公司,直接從A公司轉(zhuǎn)錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來(lái)加工,B公司是購(gòu)進(jìn)原木生產(chǎn)單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款-單板款30萬(wàn)(預(yù)付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬(wàn)開支,等到A公司生產(chǎn)了就跟B公司提貨單板,這樣子做對(duì)嗎
我是公司B比如公司A劃款給公司B,能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后b開發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開劃去,然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
老師,我們單位和A公司合作,現(xiàn)金付款12萬(wàn)多,A公司沒(méi)有辦法開發(fā)票,有A公司送貨單和收據(jù),然后就讓b公司給我們單位開發(fā)票,我單位取得b公司發(fā)票這樣入賬做:借原材料貸庫(kù)存現(xiàn)金,這樣做合理嗎?
老師,我們企業(yè)委托A公司運(yùn)一批貨,款項(xiàng)打給了A公司,A公司又委托了鐵路局運(yùn),然后鐵路局把運(yùn)貨的發(fā)票開給了我們企業(yè),那我們企業(yè)的賬上是付款給A公司,而運(yùn)貨發(fā)票是鐵路局開的,這樣收款的單位和開票的單位不一樣,如何處理呀?
老師,我們公司和A公司簽訂合同,但是目前a公司資金不到位,讓b公司先付給我們80萬(wàn),作為前期墊資,相當(dāng)于借款,等a公司錢到位后,再退給b公司。這樣我做賬計(jì)入往來(lái)款可以嗎,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


委托收款證明怎么寫?老師能不能給個(gè)樣板?
委托委托收款說(shuō)明 某某企業(yè) ? 由于某某原因 我公司特委托某某公司向您單位收取某某款項(xiàng)? 金額某某 ? ?委托人? ?受托人? 雙方簽章就好了
某某原因?寫哪些比較合理?
比如自己?jiǎn)挝毁~戶被封之類的 這個(gè)是正當(dāng)理由
封戶這個(gè)是沒(méi)有的哦,那么還有沒(méi)有更好的,就說(shuō)A和b有往來(lái)業(yè)務(wù)產(chǎn)生債務(wù)來(lái)抵消,這樣行嗎?
那要簽訂三方協(xié)議的
三方協(xié)議?是怎么樣?老師麻煩你列個(gè)樣板給我參考參考
三方協(xié)議 甲方 乙方 丙方 由于某某原因 對(duì)某某公司的債權(quán)? 金額某某 轉(zhuǎn)讓給某某單位 然后三方簽章
收到b公司的發(fā)票和這個(gè)三方協(xié)議就可以做附件入賬了,那個(gè)A公司的收據(jù)還有需要嗎?
A公司的收據(jù)還有需要 證明款項(xiàng)支付了啊
謝謝老師感謝感謝,
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?
唉,公司領(lǐng)導(dǎo)不懂稅,導(dǎo)致會(huì)計(jì)難啊,私戶付貨款,后面開回發(fā)票的單位也不是直接進(jìn)貨的單位,會(huì)計(jì)怎么做賬呢?要啥附件沒(méi)啥,
那跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況 后期稅務(wù)查到 這個(gè)發(fā)票也是沒(méi)用的 如果沒(méi)有附件支撐
老師,這是發(fā)票開是1月開,備注欄備注12月份的費(fèi)用,入賬在1月份,可以嗎?
?發(fā)票開是1月開,備注欄備注12月份的費(fèi)用,入賬在1月份,可以
喜歡你老師!感謝感謝
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)