您好 如果個(gè)體戶(hù)是一般納稅人的話 也可以的

個(gè)體戶(hù)如果開(kāi)給一般納稅人的話,是不是只能去國(guó)稅代開(kāi)值稅普通發(fā)票?小規(guī)模納稅人是不是也只能開(kāi)普通發(fā)票,只有增值稅一般納稅人才開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票?
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是只能專(zhuān)用增值稅發(fā)票才能抵扣,普通增值稅發(fā)票不能?
一般納稅人開(kāi)出13個(gè)點(diǎn)的 增值稅普通發(fā)票,稅額是不是要全交,不能用專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)抵扣?
是不是只要一般納稅人才能開(kāi)出13%的增值稅專(zhuān)專(zhuān)用發(fā)票?個(gè)體戶(hù)是不行的?
是不是一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票,只能抵所得稅,開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票既能抵增值稅,又能抵所得稅
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶(hù)禮品開(kāi)專(zhuān)票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷(xiāo),收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷(xiāo)的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專(zhuān)票,開(kāi)了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱(chēng)不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢(xún),以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤(rùn)嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎


個(gè)體戶(hù)怎么升級(jí)為一般納稅人?需要什么條件?升級(jí)后需要做賬申報(bào)嗎?
去稅務(wù)大廳填表申請(qǐng)就可以了 有規(guī)范的財(cái)務(wù)核算制度 辦公地點(diǎn) 一般就可以了 升級(jí)后需要做賬申報(bào)