你好,麻煩前面內(nèi)容發(fā)一下。

老師: 在準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中,提到從境外單位或個(gè)人購(gòu)進(jìn)勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),取得的完稅憑證 可以憑票抵扣。 這里的完稅憑證是指購(gòu)買方,在對(duì)外付款時(shí),扣下的增值稅,在國(guó)內(nèi)取得的嗎?
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購(gòu)進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動(dòng)產(chǎn),或者用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)并增加不動(dòng)產(chǎn)原值超過(guò)50%的,其進(jìn)項(xiàng)稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 應(yīng)取得2016年5月1日后開(kāi)具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進(jìn)項(xiàng)稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當(dāng)期記入進(jìn)項(xiàng)稅額;40%的部分為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,于取得抵扣憑證的當(dāng)月起第13個(gè)月從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 (1)購(gòu)買時(shí):(當(dāng)月認(rèn)證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(60%) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 (2)第十三個(gè)月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(40%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%)
納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證 如何理解這句話
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣進(jìn)賬稅額的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,這句話中“不得抵扣且未抵扣”是什么意思
納稅人取得的上述憑證屬于增值稅扣稅憑證的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 這句話是什么意思?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


老師最后一句話
意思是上述這些取得憑證是增值稅專票的,進(jìn)項(xiàng)稅額也不得抵扣
是因?yàn)槌杀疽呀?jīng)從總價(jià)中扣除了對(duì)嗎?
是的,你的理解正確的