同學你好 :(1)按按甲、乙產(chǎn)品耗用實際工時比例分配生產(chǎn)工人工資。 甲產(chǎn)品工資=(180600加20800)/(3800加2200)*3800 乙產(chǎn)品工資=(180600加20800)/(3800加2200)*2200 (2)編制結(jié)轉(zhuǎn)人工費用的會計分錄(基本生產(chǎn)成本科目需列示明細科目列示明細科目 借,生產(chǎn)成本一基本生產(chǎn)成本一甲 借,生產(chǎn)成本一基本生產(chǎn)成本一乙 借,管理費用18900加35000 貸,應付職工薪酬;
企業(yè)本月共計發(fā)生工薪費用165000元,其中車間生產(chǎn)工人工資120000元,車間管理人員工資5000元;廠部管理人員工資40000元。已知一車間生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品,甲產(chǎn)品實際工時6000小時,乙產(chǎn)品實際工時4000小時。要求:分配共用工資費,編制會計分錄。
3、新威公司7月生產(chǎn)工人工資180600元,基本生產(chǎn)車間管理人員工資20800元,運輸車間人員工資18900元,廠部管理部門人員工資35000元。生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用實際工時為3800小時,乙產(chǎn)品耗用實際工時為2200小時。要求:(1)按按甲、乙產(chǎn)品耗用實際工時比例分配生產(chǎn)工人工資。(2)編制結(jié)轉(zhuǎn)人工費用的會計分錄(基本生產(chǎn)成本科目需列示明細科目列示明細科目
工資費用,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資10000元,運輸車間人員工資800元,基本生產(chǎn)車間管理人員工資1600元(工時記錄,甲產(chǎn)品耗用實際工時為1800小時,乙產(chǎn)品耗用實際工時為2200小時)
工資費用,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資10000元,運輸車間人員工資800元,基本生產(chǎn)車間管理人員工資1600元(工時記錄,甲產(chǎn)品耗用實際工時為1800小時,乙產(chǎn)品耗用實際工時為2200小時)分錄
3.C企業(yè)2015年3月份共發(fā)生工資費用31000元,其中基本生產(chǎn)車間工人工資21000元,基本生產(chǎn)車間管理人員工資1500元,輔助生產(chǎn)車間人員工資3000元,行政管理員工資2500元,銷售人員工資3000元,該企業(yè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,甲產(chǎn)品實際生產(chǎn)工時為33000小時,乙產(chǎn)品實際工時為22500小時。要求:按照生產(chǎn)工時比例分配甲、乙產(chǎn)品應分配的人工費用,并編寫相應的會計分錄。
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應付職工薪酬,貸其他應收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進度呀?