你好 ; 你們這個要變賣銷售的; 這個 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅

贈送自產(chǎn)貨物應(yīng)該視同銷售,那銷售價位如何確定,因?yàn)橘u東西的價位是不一定的,這個會計要怎么處理金額多少需不需要開票
老師,這個處置固定資產(chǎn)取得收入,固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛,應(yīng)該是借,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,這個固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
處理固定資產(chǎn)電腦,這個應(yīng)該是稅率應(yīng)該是多少的,視同銷售對嗎
法人單位固定資產(chǎn)調(diào)撥,視同銷售,這個稅率是多少呢?
采購了一批電腦,做固定資產(chǎn)入賬成本59734.51元,每個月折舊1576.33元,已經(jīng)折舊兩個月了,這個月把這批電腦銷售了,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少?
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是不是不用登賬?
老師,請問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計算損耗率
老師,今年針對納稅信用等級扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個通知么?好像是2025年12號文件,我沒找到這個文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項目,我們是建筑單位,對方開的專票項目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實(shí)屬于那個項目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說


什么意思,我進(jìn)的時候是專票13%的稅率,我處理就按2%算增值稅,對嗎
你好 ;? 上面說的是簡易計稅的情況? ;? 你們這個是抵扣了進(jìn)項稅; 你電腦計入了固定資產(chǎn)去嗎? 我還以為你沒有抵扣進(jìn)項稅的; 你抵扣了就得按13%繳納增值稅了? ?