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國稅增值稅主表 進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出1700元,期末留抵部分清零,請問我這筆1700元轉(zhuǎn)出稅額,怎么做賬?

2022-04-08 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-08 10:32

您好 請問前面進(jìn)項(xiàng)稅額入賬怎么寫的分錄

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快賬用戶6668 追問 2022-04-08 10:33

科目庫存商品 借方,應(yīng)付賬款貸方 , 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 借方(都是正數(shù))

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:34

借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6668 追問 2022-04-08 10:36

收到謝謝,那我這個1700轉(zhuǎn)出的稅額還能開票抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:36

這個1700轉(zhuǎn)出的稅額還能開票抵扣

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您好 請問前面進(jìn)項(xiàng)稅額入賬怎么寫的分錄
2022-04-08
不可以的,已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,沒法抵扣。
2022-04-08
你都已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,肯定就不能再抵扣了。
2022-04-08
學(xué)員你好,你的理解也是對的,計(jì)算結(jié)果是一樣的,5100-(1700-51)-1000=2451,你看下自己算錯了沒
2021-11-24
你好 不是這樣來轉(zhuǎn)的。 留抵進(jìn)項(xiàng)稅就放著轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就行了。 以后抵減。 不需要你再轉(zhuǎn)了
2021-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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